老師,本單位有基層工會(huì),請(qǐng)問基層工會(huì)的預(yù)算要是跟 問
年底需做預(yù)算調(diào)整,要按工會(huì)規(guī)定流程填報(bào)預(yù)算調(diào)整表,說明差異原因(如活動(dòng)取消、費(fèi)用增減等)并審批,不能直接修改原預(yù)算。 決算與預(yù)算差異太大有審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),審計(jì)會(huì)重點(diǎn)核查差異原因,若理由不充分(如無合規(guī)審批、超范圍支出),可能被要求整改或追責(zé)。 答
請(qǐng)問,申報(bào)24年殘疾人保證金時(shí),55人,但殘疾人1人入職 問
那個(gè)要咨詢當(dāng)?shù)貧埪?lián)是否可以按0.5人算? 答
老師請(qǐng)問一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷 問
開負(fù)數(shù)發(fā)票,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。對(duì)應(yīng)的成本不用動(dòng),這個(gè)商品不用不是沒有退回來。 答
老師 利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn) 是 問
本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
老師,一共欠子公司30萬,有25萬是這個(gè)月要還的,有5萬 問
都是一樣的沖其他應(yīng)付款-子公司 答

老師,請(qǐng)問一下,我公司在10月發(fā)放9月工資時(shí),個(gè)稅按5000扣除計(jì)算的,是208.91元,而10月申報(bào)9月個(gè)稅時(shí)是按3500扣除計(jì)算的是806.59元,銀行扣款也是806.59元,這樣子我公司在10月幫員工多交了597.68元個(gè)稅,那么在10月份記賬在賬務(wù)處理上應(yīng)該怎么寫分錄?
答: 您好,您這樣就等于多交了個(gè)稅,卻少收了員工的款,那這個(gè)差額具體由誰承擔(dān)
公司8月辦理稅務(wù)登記 8月發(fā)放7月工資9月進(jìn)行申報(bào) 社保9月開始繳納 怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
答: 計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,個(gè)稅更正2月申報(bào),顯示不能新添加人員申報(bào),在公賬3月份發(fā)放2月工資的,我是可以在3月份新增人員申報(bào)?賬務(wù)處理在3月是當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月發(fā)放?還是怎樣處理好點(diǎn)麼
答: 看你們公司工資原來是怎么做的,有上月計(jì)提下月發(fā)放的,也有當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)的









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