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送心意

文老師

職稱中級職稱

2018-11-02 14:49

借管理費(fèi)用--辦公費(fèi)貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 
以后實(shí)際需要抵減稅款的時候,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費(fèi)用--辦公費(fèi)負(fù)數(shù)。

emmia 追問

2018-11-02 15:14

老師,為什么抵減的時候,借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)負(fù)數(shù),而不是記在貸方?

文老師 解答

2018-11-02 15:41

因?yàn)閾p益類科目沖減的時候,應(yīng)該用他本身的方向的負(fù)數(shù),因?yàn)槔麧櫛碜詣由傻臅r候,取數(shù)只去管理費(fèi)用的借方金額,貸方的話,取數(shù)取不到,就會導(dǎo)致報表出錯,其他科目比如沖減收入要貸方負(fù)數(shù),沖減成本和財務(wù)費(fèi)用,銷售費(fèi)用也是一樣的道理,應(yīng)該用借方負(fù)數(shù)。

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借管理費(fèi)用--辦公費(fèi)貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 以后實(shí)際需要抵減稅款的時候,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費(fèi)用--辦公費(fèi)負(fù)數(shù)。
2018-11-02 14:49:29
你好,是的,這個是可以全額抵扣的
2018-06-25 11:12:03
你好在那個申報的時候填寫增值稅減免明細(xì)表就可以抵扣。
2021-10-11 16:36:11
你好,是可以全額抵扣銷項(xiàng)稅額的 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-04-03 09:42:20
同學(xué)您好,您需要交增值稅的那個月,填在附表四和減免稅申報表的本期實(shí)際抵減金額里面,還有主表的第23欄,借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費(fèi)用——辦公費(fèi)負(fù)數(shù)
2021-10-07 15:09:52
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