
增值稅進(jìn)賬稅多,那么申報增值稅的時候是零申報,還是把負(fù)的增值稅填進(jìn)去,附加稅是零申報,還是填負(fù)的進(jìn)去?。?/p>
答: 你認(rèn)證了嗎?進(jìn)項稅額認(rèn)證就填寫附表2,會自動留底,附加稅按0申報就可以。
增值稅申報 沒有進(jìn)項及銷項 零申報 是不是直接申報 不用做任何修改的 謝謝 請細(xì)解
答: 您好,同學(xué),是的,您需要把附表1和附表2及主表保存直接申報即可、
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果公司沒有進(jìn)項額也沒有銷項額這種情況,在申報增值稅時,選用一鍵零申報這操作對嗎?
答: 沒有發(fā)生任何業(yè)務(wù),可以按一鍵申報的

