
應(yīng)交稅金增值稅做帳少算了,實(shí)際扣款是多了,那這個(gè)帳怎么處理
答: 如果是做賬做錯(cuò)了,紅沖之前的分錄,然后做正確的會(huì)計(jì)分錄。
在做計(jì)提增值稅時(shí),這么做的借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅金-未交增值稅
答: 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這個(gè)才是正確的 結(jié)轉(zhuǎn)分錄
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模公司,銷售商品做帳: 借:應(yīng)收賬款,貸: 主營業(yè)務(wù)收入,貸,應(yīng)交稅金——未交增值稅,,,其中貸應(yīng)交稅金——未交增值稅,這樣做帳對(duì)不對(duì)?
答: 你好,銷售商品做帳: 借:應(yīng)收賬款,貸: 主營業(yè)務(wù)收入,貸,應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款

