
公司虧損,那么招待費應(yīng)該不用交稅吧,收入是0
答: 你好,業(yè)務(wù)招待費納稅調(diào)整之后,應(yīng)納稅所得額是正數(shù)還是負(fù)數(shù)?
老師您好!請問業(yè)務(wù)招待費超標(biāo)部分在公司虧損的情況下應(yīng)該是不用不用調(diào)增的吧?盈利了就要調(diào)增是吧?
答: 你好! 一樣需要調(diào)增的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
企業(yè)沒有收入,但是有業(yè)務(wù)招待費 企業(yè)所得稅全部調(diào)增 那就是收入0+招待費*50%*20%對吧
答: 你好 沒有收入的 話匯算招待費是全額調(diào)增處理的 你這個50%是啥意思 是符合小微的按5%嗎
你好,我們企業(yè)今天虧損,我想調(diào)增管理費用招待費,調(diào)增以后,利潤還是虧損,我調(diào)增的招待費怎樣入賬今年虧損,年報怎樣填那。
招待費按收入的千分之五與招待費60%熟低原則入賬,如果當(dāng)年招待費為1萬元,收入為0,這招待費就一分也不可以稅前扣除是吧?
籌建期企業(yè)申報匯算清繳,費用 為虧損,需要填哪些表呀?業(yè)務(wù)招待費按40%調(diào)增是吧?那虧損利潤要不要調(diào)增呀?


默 追問
2018-11-01 16:35
鄒老師 解答
2018-11-01 16:36