實務(wù)中,被審計單位管理層通過虛構(gòu)存貨,以及轉(zhuǎn)移資 問
賬外存貨是實際有,但是沒有體現(xiàn)在賬上 答
老師,我們收到一張發(fā)票。賦碼是:*日用雜品*充氣泵, 問
你好,這個嚴格來說是不對的。 答
我想問,2012年6月份已經(jīng)現(xiàn)金繳納的實收資本50萬,但 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
找建筑工程行業(yè)老師,有問題請教? 問
同學(xué),你好 什么問題,可以附上問題重新提問 答
老師,您好,請問下,付款申請書上面的領(lǐng)導(dǎo)審批簽字,一 問
同學(xué),你好 財務(wù)會計先簽字審核 答

借;管理費用--福利費---食堂開銷 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目請問,管理費用設(shè)了三級科目,應(yīng)付職工薪酬也要設(shè)三級科目嗎
答: 這也不一定,二者沒有必然要求。
應(yīng)付職工薪酬——職工福利費,應(yīng)付職工薪酬——工資,可以一起結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用——職工薪酬嗎?還是要分開管理費用——福利費?
答: 你好 要分開,列入管理費用福利費科目
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
福利費做賬可以不走應(yīng)付職工薪酬科目嗎,直接借管理費用,貸庫存現(xiàn)金?還是先借應(yīng)付職工薪酬,福利費,貸,庫存現(xiàn)金,在借管理費用,貸,應(yīng)付職工薪酬福利費
答: 先借應(yīng)付職工薪酬,福利費,貸,庫存現(xiàn)金,在借管理費用,貸,應(yīng)付職工薪酬福利費

