老師,勾稽關(guān)系 資產(chǎn)債表的未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表的凈 問(wèn)
你好,這個(gè)是什么原因產(chǎn)生的呢 答
你好,問(wèn)下小規(guī)模未開(kāi)票收入如何申報(bào) 問(wèn)
季度銷(xiāo)售額≤30 萬(wàn)元(按月申報(bào)≤10 萬(wàn)元): 企業(yè):將未開(kāi)票收入與開(kāi)票收入合計(jì)金額填入《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第 10 欄 “小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”。 個(gè)體工商戶 / 其他個(gè)人:填入第 11 欄 “未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”,享受免稅優(yōu)惠。 季度銷(xiāo)售額>30 萬(wàn)元(按月申報(bào)>10 萬(wàn)元): 按適用征收率,將未開(kāi)票收入填入 “應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額” 對(duì)應(yīng)欄次(3% 征收率填第 1 欄,5% 征收率填第 4 欄),與開(kāi)票收入合并申報(bào)納稅 答
老師,我們公司請(qǐng)了一個(gè)事務(wù)所當(dāng)法律顧問(wèn)。有些快 問(wèn)
可以的,直接報(bào)銷(xiāo)打款就行 答
建筑公司可以收工程設(shè)計(jì)費(fèi)做成本嗎 問(wèn)
可以的,有真實(shí)的設(shè)計(jì)費(fèi)就可以 答
員工報(bào)銷(xiāo)電商充值,服務(wù)費(fèi)收100元,剩下5700元,一共報(bào) 問(wèn)
您好, 這個(gè)后面開(kāi)發(fā)票會(huì)開(kāi)5800進(jìn)來(lái)嗎? 答

銷(xiāo)項(xiàng)票開(kāi)的10%和3%,進(jìn)項(xiàng)有16%、6%、3%那怎么抵扣呢?
答: 你們咋還有3%是有簡(jiǎn)易征收嗎?不是簡(jiǎn)易征收 ,你取得專(zhuān)票可以認(rèn)證按你發(fā)票上面的稅額抵扣就可以,你認(rèn)證之后現(xiàn)在申報(bào)增值稅的時(shí)候填寫(xiě)在附表2本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣欄次。
銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)10%和3%的專(zhuān)票,進(jìn)項(xiàng)有16%的,怎么抵扣呢?
答: 符合抵扣條件的 按銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)稅=應(yīng)交增值稅 看發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額來(lái)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,如果我們的銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)的是6%的稅率,進(jìn)項(xiàng)開(kāi)的是13%的稅率怎么抵扣呢
答: 你好,一般是按照專(zhuān)票的票面抵扣的
現(xiàn)在是調(diào)稅過(guò)渡期 那16%的進(jìn)項(xiàng)票要開(kāi)13%的銷(xiāo)項(xiàng)票需要怎么換算嗎
老師 我們公司現(xiàn)在開(kāi)13%的票 但是還有16%的進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有抵扣完 我現(xiàn)在可以用16的進(jìn)項(xiàng)票抵扣嗎
老師,進(jìn)項(xiàng)票規(guī)格型號(hào)和銷(xiāo)項(xiàng)票規(guī)格型號(hào)中漏了一個(gè)字母,這樣子有什么影響嗎,可以抵扣嗎?


傾訴世界、姐獨(dú)一無(wú)二 追問(wèn)
2018-11-01 14:20
maize老師 解答
2018-11-01 14:24
傾訴世界、姐獨(dú)一無(wú)二 追問(wèn)
2018-11-01 14:30
maize老師 解答
2018-11-01 14:31
傾訴世界、姐獨(dú)一無(wú)二 追問(wèn)
2018-11-01 14:35
maize老師 解答
2018-11-01 14:39