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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2018-10-31 13:34

你好,借:管理費用-辦公費200  管理費用-服務(wù)費280  貸:銀行存款480
抵扣當月  借:管理費用-辦公費-200  管理費用-服務(wù)費-280   借:應(yīng)交稅費-增值稅480

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2018-10-31 14:02

有兩個借方。。。

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2018-10-31 14:02

有兩個借方。。。

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2018-10-31 14:02

有兩個借方。。。

ID 追問

2018-10-31 14:06

不好意思,卡了。。所以發(fā)了幾遍。

彩麗老師 解答

2018-10-31 14:09

是的,借方一負一正,相抵扣為0,借貸是平的

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你好,借:管理費用-辦公費200 管理費用-服務(wù)費280 貸:銀行存款480 抵扣當月 借:管理費用-辦公費-200 管理費用-服務(wù)費-280 借:應(yīng)交稅費-增值稅480
2018-10-31 13:34:22
借管理費用、辦公費貸、銀行存款 需要抵扣時候,借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅,借管理費用負數(shù)。
2021-11-04 17:55:00
借管理費用辦公費貸,銀行存款 抵扣借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅借管理費用負數(shù)。
2021-12-07 17:13:30
借管理費用-辦公費貸銀存 抵扣借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費用(負數(shù))
2018-09-21 12:42:44
借:管理費用貸:現(xiàn)金;借:應(yīng)交稅費貸:管理費用
2018-08-17 09:40:33
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