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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2018-10-31 12:48

未付款的相應(yīng)成本 有沒有入庫 如果沒有入庫 就先暫估入庫 結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本 等到發(fā)票到了再?zèng)_暫估 如果已經(jīng)入庫了 就跟應(yīng)付賬款沒什么關(guān)系了

2333333 追問

2018-10-31 12:55

成本未支付完,但商品已經(jīng)出售一部分,怎么處理???

bamboo老師 解答

2018-10-31 13:02

結(jié)轉(zhuǎn)你相應(yīng)出售的一部分商品的成本啊 比如你買了100件金額1000元 賣出50件 那就結(jié)轉(zhuǎn)50件的成本500元 結(jié)轉(zhuǎn)成本跟應(yīng)付賬款支付沒有關(guān)系

2333333 追問

2018-10-31 13:34

我沒太明白,這個(gè)情況是這樣,就是相當(dāng)于,我們單位呢那個(gè)只是先支付一部分成本,入庫入的應(yīng)該是比成本那個(gè)金額要大,那您說的意思,就是說。我現(xiàn)在已經(jīng)入庫了,所以我只結(jié)轉(zhuǎn)我賣出去的那一部分的錢,是的意思嗎?

然后那我就是,沒有支付的那些成本,那就可以等他,在支付的時(shí)候在相應(yīng)的記錄,到那個(gè)庫存商品里。

而且還有一個(gè)問題就是我們這個(gè)加工的這個(gè)產(chǎn)品呢,我們本身自己。沒有加工這個(gè)能力,然后呢,是委托外面的人做的。那是不是應(yīng)該算委托加工物資里邊兒去合算的。

bamboo老師 解答

2018-10-31 13:48

如果你入庫的時(shí)候是全額入庫的 那就是我跟你說的那樣處理 到時(shí)候支付貨款的時(shí)候 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 跟成本和庫存商品沒有關(guān)系   
自己沒有能力委外加工 那就當(dāng)委托加工物資核算

2333333 追問

2018-10-31 14:32

那我們就是委托加工

bamboo老師 解答

2018-10-31 14:33

嗯 是可以這么理解

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未付款的相應(yīng)成本 有沒有入庫 如果沒有入庫 就先暫估入庫 結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本 等到發(fā)票到了再?zèng)_暫估 如果已經(jīng)入庫了 就跟應(yīng)付賬款沒什么關(guān)系了
2018-10-31 12:48:45
你好! 對的,需要計(jì)提的,先記入應(yīng)付賬款
2018-10-31 13:04:17
根據(jù)您提供的信息,可以這樣計(jì)算A產(chǎn)品和B產(chǎn)品的實(shí)際成本: ? 1. 根據(jù)庫存和銷售數(shù)據(jù)確定本月銷售的A產(chǎn)品和B產(chǎn)品的數(shù)量。 ? 2. 使用公式:實(shí)際成本=單位生產(chǎn)成本×銷售數(shù)量,計(jì)算出每種產(chǎn)品的實(shí)際成本。 ? 3. 求和得出本月銷售的A產(chǎn)品和B產(chǎn)品的總成本。 例如,假設(shè)本月銷售A產(chǎn)品20件,B產(chǎn)品10件,則: A產(chǎn)品實(shí)際成本 = 28 × 20 = 560元 B產(chǎn)品實(shí)際成本 = 56 × 10 = 560元 因此,本月銷售的A、B兩種產(chǎn)品的實(shí)際成本為1,120元。
2023-11-09 07:23:48
你好,你這個(gè)產(chǎn)品做了收入嗎?
2021-12-31 10:29:39
你好,這樣只能做成無票成本,匯算清繳時(shí)調(diào)增補(bǔ)繳企業(yè)所得稅
2018-04-11 13:11:08
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