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送心意

牛老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-10-30 20:53

你好,建議你次月納稅申報(bào)時(shí),在附表二進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣明細(xì)里面找到對(duì)應(yīng)的發(fā)票變更下發(fā)票的用途,變更過(guò)來(lái)應(yīng)該就可以了。建議你試下。

陽(yáng)光 追問(wèn)

2018-10-30 21:01

老師,怎么有些說(shuō)需要紅沖發(fā)票,然后再重新勾選

牛老師 解答

2018-10-30 21:45

紅沖是可以的,如果你已經(jīng)完成了納稅申報(bào)就沒(méi)辦法修改了,那時(shí)最好就選擇紅沖。如果你還沒(méi)有納稅申報(bào),納稅申報(bào)時(shí)找到對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)明細(xì),將用途由用于抵扣改為用于出口退稅就可以了。

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你好,可以的,和專票一樣的
2019-01-08 10:55:28
旅客服務(wù)通行費(fèi)、電子普通發(fā)票這種都可以抵扣增值稅, 金稅盤和他的服務(wù)費(fèi)可以全額抵扣增值稅 專票不允許抵扣的,這個(gè)需要看具體的業(yè)務(wù),福利費(fèi)、招待費(fèi)、貸款服務(wù)、娛樂(lè)服務(wù)、餐飲服務(wù),這些不允許抵扣。
2022-02-20 14:08:24
同學(xué)你好 這個(gè)要重新開
2021-10-27 14:00:56
不一樣哦。。。。。。。
2015-10-30 11:42:29
如果是17%的增值稅專用發(fā)票,可以按票面記載的稅額抵扣。抵扣和退稅有關(guān)系
2015-10-24 11:41:29
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