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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-10-30 11:25

想問一下,您怎么又回頭給廠家開發(fā)票呢?這個(gè)業(yè)務(wù)不就是代銷商品嗎?

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想問一下,您怎么又回頭給廠家開發(fā)票呢?這個(gè)業(yè)務(wù)不就是代銷商品嗎?
2018-10-30 11:25:12
這種情況下,你們應(yīng)該按照銷售折讓開具紅字增值稅專用發(fā)票。 美容廠家給予你們的返利,實(shí)質(zhì)是一種銷售折讓。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人折扣折讓行為開具紅字增值稅專用發(fā)票問題的通知》(國稅函〔2006〕1279 號(hào))規(guī)定,納稅人銷售貨物并向購買方開具增值稅專用發(fā)票后,由于購貨方在一定時(shí)期內(nèi)累計(jì)購買貨物達(dá)到一定數(shù)量等原因,銷貨方給予購貨方相應(yīng)的價(jià)格優(yōu)惠或補(bǔ)償?shù)日劭邸⒄圩屝袨?,銷貨方可按規(guī)定開具紅字增值稅專用發(fā)票。 開具紅字增值稅專用發(fā)票的具體操作流程(以數(shù)電票為例)大致如下: 1.進(jìn)入增值稅發(fā)票稅控開票軟件(金稅盤版),依次點(diǎn)擊【發(fā)票管理】-【信息表】-【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】; 2.在信息選擇界面,根據(jù)實(shí)際情況選擇“購買方申請(qǐng)”或者“銷售方申請(qǐng)”,點(diǎn)擊下方“確定”按鈕。如果購買方已經(jīng)認(rèn)證,需要購買方開具紅字發(fā)票信息表選擇“購買方申請(qǐng)”;如未認(rèn)證,銷售方開具紅字發(fā)票信息表選擇“銷售方申請(qǐng)”,并且需要輸入藍(lán)字發(fā)票號(hào)碼、代碼; 3.進(jìn)入紅字發(fā)票信息表填開界面,輸入要紅沖的藍(lán)字發(fā)票信息,核實(shí)無誤點(diǎn)擊右上方“打印”按鈕(如果選擇銷售方申請(qǐng),信息表內(nèi)容自動(dòng)帶出); 4.點(diǎn)擊【發(fā)票管理】-【信息表】-【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 5.選擇列表待上傳紅字發(fā)票信息表,點(diǎn)擊上方“上傳”按鈕,審核通過之后,系統(tǒng)返回 16 位信息表編號(hào); 6.進(jìn)入增值稅專用發(fā)票填開界面,點(diǎn)擊上方“紅字”,選擇“導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表”; 7.在彈出界面選擇已上傳的信息表,核實(shí)票面帶出信息無誤之后點(diǎn)擊右上方“打印”即可。 在實(shí)際操作中,若購貨方已將前期取得的藍(lán)字增值稅專用發(fā)票認(rèn)證抵扣,且銷售方開具給購買方的發(fā)票不止一張,為避免對(duì)每一張藍(lán)字發(fā)票對(duì)應(yīng)開具返利金額的紅字專用發(fā)票的繁瑣操作,可將涉及的銷售返利匯總起來對(duì)應(yīng)到其中一張金額不低于返利總金額的藍(lán)字發(fā)票上,由購貨方直接在增值稅發(fā)票系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》,銷售方憑購買方提供的稅局系統(tǒng)校驗(yàn)通過的《信息表》開具紅字專用發(fā)票,在增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級(jí)版中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具。紅字專用發(fā)票應(yīng)與《信息表》一一對(duì)應(yīng)。開具紅字增值稅專用發(fā)票時(shí),填寫的數(shù)量為返利對(duì)應(yīng)的銷售數(shù)量,單價(jià)為負(fù)的返利金額。
2024-07-15 15:12:20
同學(xué),你好 可以開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票
2024-07-15 15:18:01
這種情況下,你們應(yīng)該按照銷售折讓開具紅字增值稅專用發(fā)票。 美容廠家給予你們的返利,實(shí)質(zhì)是一種銷售折讓。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人折扣折讓行為開具紅字增值稅專用發(fā)票問題的通知》(國稅函〔2006〕1279 號(hào))規(guī)定,納稅人銷售貨物并向購買方開具增值稅專用發(fā)票后,由于購貨方在一定時(shí)期內(nèi)累計(jì)購買貨物達(dá)到一定數(shù)量等原因,銷貨方給予購貨方相應(yīng)的價(jià)格優(yōu)惠或補(bǔ)償?shù)日劭?、折讓行為,銷貨方可按規(guī)定開具紅字增值稅專用發(fā)票。 開具紅字增值稅專用發(fā)票的具體操作流程(以數(shù)電票為例)大致如下: 1.進(jìn)入增值稅發(fā)票稅控開票軟件(金稅盤版),依次點(diǎn)擊【發(fā)票管理】-【信息表】-【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】; 2.在信息選擇界面,根據(jù)實(shí)際情況選擇“購買方申請(qǐng)”或者“銷售方申請(qǐng)”,點(diǎn)擊下方“確定”按鈕。如果購買方已經(jīng)認(rèn)證,需要購買方開具紅字發(fā)票信息表選擇“購買方申請(qǐng)”;如未認(rèn)證,銷售方開具紅字發(fā)票信息表選擇“銷售方申請(qǐng)”,并且需要輸入藍(lán)字發(fā)票號(hào)碼、代碼; 3.進(jìn)入紅字發(fā)票信息表填開界面,輸入要紅沖的藍(lán)字發(fā)票信息,核實(shí)無誤點(diǎn)擊右上方“打印”按鈕(如果選擇銷售方申請(qǐng),信息表內(nèi)容自動(dòng)帶出); 4.點(diǎn)擊【發(fā)票管理】-【信息表】-【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 5.選擇列表待上傳紅字發(fā)票信息表,點(diǎn)擊上方“上傳”按鈕,審核通過之后,系統(tǒng)返回 16 位信息表編號(hào); 6.進(jìn)入增值稅專用發(fā)票填開界面,點(diǎn)擊上方“紅字”,選擇“導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表”; 7.在彈出界面選擇已上傳的信息表,核實(shí)票面帶出信息無誤之后點(diǎn)擊右上方“打印”即可。
2024-07-15 15:19:06
你好,同學(xué) 你收到作為其他應(yīng)付款處理,你的差額收入 借,銀行存款 貸,其他應(yīng)付款 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2021-03-02 10:45:46
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