
老師,我們是爆破服務(wù)公司,客戶給我們賬戶付了50000的押金,然后我們又給民爆公司付了30000的押金,這個賬務(wù)怎么做分錄
答: 您好!你收到押金,借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 你支付到押金,借其他應(yīng)收款 貸銀行存款。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我想問下,我們給外面公司支付爆破服務(wù)費(fèi),爆破公司給我們公司統(tǒng)一開發(fā)票,我們公司內(nèi)部下又承包了一部分工程給包工頭,爆破服務(wù)費(fèi)我們內(nèi)部和包工頭可以明確分割,那我們那我們收包工頭的爆破服務(wù)費(fèi)怎么處理(實(shí)際我們只是代收代付業(yè)務(wù))?
答: 貴公司只是代收代付業(yè)務(wù),不能確認(rèn)收入成本,收取的包工頭爆破服務(wù)費(fèi)只能入其他應(yīng)付款科目,爆破公司開具的發(fā)票要沖紅直接開給包工頭。等款項(xiàng)結(jié)清拿三方代收代付證明平掉往來賬就好。

