
老師,我們是爆破服務公司,客戶給我們賬戶付了50000的押金,然后我們又給民爆公司付了30000的押金,這個賬務怎么做分錄
答: 您好!你收到押金,借銀行存款 貸其他應付款 你支付到押金,借其他應收款 貸銀行存款。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我想問下,我們給外面公司支付爆破服務費,爆破公司給我們公司統(tǒng)一開發(fā)票,我們公司內部下又承包了一部分工程給包工頭,爆破服務費我們內部和包工頭可以明確分割,那我們那我們收包工頭的爆破服務費怎么處理(實際我們只是代收代付業(yè)務)?
答: 貴公司只是代收代付業(yè)務,不能確認收入成本,收取的包工頭爆破服務費只能入其他應付款科目,爆破公司開具的發(fā)票要沖紅直接開給包工頭。等款項結清拿三方代收代付證明平掉往來賬就好。

