老師,之前注冊資本是認(rèn)繳的,一直沒有到位?,F(xiàn)在股 問
那個次年1月申報印花稅就行,在工商年報的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒有完善的財務(wù)制度模板?發(fā)幾份我參考 問
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿(mào)納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問
申報收入計算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風(fēng)險措施: 全額申報,不隱瞞未開票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時按 “借:銀行存款 100,貸:主營業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費 0.99” 處理; 避免長期大量無票銷售,盡量引導(dǎo)甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個倉庫給做倉儲 問
您好,只要有這個經(jīng)營范圍是可以的,沒事 答
您好老師,過節(jié)我購買的禮品贈送客戶,禮品的發(fā)票是 問
1、采購月餅 借:庫存商品 ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業(yè)務(wù)招待費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 一般確認(rèn)的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。 贈送按偶然所得申報個稅 答

請問因工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整,根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)本月領(lǐng)導(dǎo)要求補發(fā)2-11月工資少發(fā)的部分,2-11月原工資發(fā)放金額低未涉及扣稅,如補發(fā)2-11月工資少發(fā)部分,如何扣個稅?
答: 你好,在你當(dāng)?shù)氐囟惥植橄逻@方面的政策,有的地方應(yīng)把補發(fā)工資還原到所屬月份重新計算當(dāng)月應(yīng)納個人所得稅稅款,減去相應(yīng)月份已繳納稅款,計算出補發(fā)工資各月應(yīng)調(diào)整的稅款,匯總合并到補發(fā)工資月份一并申報繳納個人所得稅。有的地方對納稅人領(lǐng)取補發(fā)以往月份的工資(含津貼,補貼),可以把補發(fā)的工資分?jǐn)偦厮鶎僭路莨べY薪金所得合并計征個人所得稅。
, 老是 個稅是從發(fā)放10月工資開始基數(shù)調(diào)整為5000么?10月份發(fā)放9月份工資的時候還是按原先的3500計算么
答: 你在10月分發(fā)放,就可以按5000,然后在11月按5000扣除數(shù)申報個稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問個稅是在當(dāng)月申報上月所發(fā)放的工資嘛?我們6月發(fā)放的5月工資,應(yīng)該7月申報5月的工資,但是我之前每次都操作成了當(dāng)月申報上月的工資了,即7月申報的6月了,這個可以怎樣調(diào)整過來嗎?
答: 你這樣零申報一個月就調(diào)整過來了,其實你就這么報也沒事。
我們是本月發(fā)放上月工資,現(xiàn)在3月份的工資表還沒有做出,那我是報2月份的工資表嗎,可是這樣的話社保對應(yīng)不上這樣應(yīng)該怎么調(diào)整呢
請問11月底計提11月工資,12月初發(fā)放11月工資,那如果計提多了或者少了 應(yīng)該怎么操作,需要調(diào)整嗎
最近了解到當(dāng)月工資當(dāng)月計提,次月發(fā)放,但是我之前都是當(dāng)月的工資次月月初計提,次月10號發(fā)放,這個需要調(diào)整嗎?怎么處理會比較好?
我公司正常12份工資1月份發(fā)放2月申報,因人員調(diào)整問題實際12月工資2月份發(fā)放,1月底員工離職,1月工資未發(fā)放,請問2月份如何申報,3月份如何申報?
公司11.20-12.20的工資已發(fā),現(xiàn)在2017年了,我不好做賬,想弄成當(dāng)月工資次月20日發(fā)放,怎么調(diào)整以往發(fā)放的工資?


陌上花開 追問
2018-10-30 11:15
辜老師 解答
2018-10-30 11:17