
老師好,我們6月對(duì)方給我們開了一張專票,入賬時(shí) 借:費(fèi)用 3000 貸:應(yīng)付賬款3000 ?,F(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)是員工代付的 3000元 ,本來應(yīng)該報(bào)銷的,做成掛賬了?,F(xiàn)在怎么調(diào) ?是外賬
答: 直接現(xiàn)金支付應(yīng)付賬款3000元,直接將現(xiàn)金給這個(gè)員工就行了。不用調(diào)賬了 借:應(yīng)付賬款3000 貸:庫存現(xiàn)金3000
老師請(qǐng)問 零星費(fèi)用報(bào)銷3萬多,是計(jì)入應(yīng)收應(yīng)付還是計(jì)入其他應(yīng)付或其他應(yīng)收款,外賬的
答: 報(bào)銷沒有給報(bào)銷人付款的 計(jì)入其他應(yīng)付款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司應(yīng)收賬款掛了好多應(yīng)付賬款,但實(shí)際上已經(jīng)通過費(fèi)用報(bào)銷的形式付過了,要怎么調(diào)賬
答: 您好!你報(bào)銷的時(shí)候如何做的分錄

