
老師你好 我們公司去年跟幾家公司簽了幾份合同 有銷售合同 也有購買合同 當時是按照17%稅率簽的合同 現(xiàn)在改成16%的稅率 多出1%稅額 有我們要退給對方1%金額的 也有收到1%金額的 那我分別怎么寫分錄啊
答: 您就按開票金額確認收入和增值稅就可以了。
老師你好 我們有一個銷售項目 去年12月份結(jié)束了 成本 收入都確認了 但是有一部分采購發(fā)票當時沒有收到 當時簽合同增值稅稅率是16 4月份稅率變了 然后也沒有去稅局備案 現(xiàn)在只能開13的稅率 我們跟對方公司聯(lián)系 能不能將合同修改成不含稅單價不變 乘以13的稅率 合同總金額發(fā)生變化 因為是去年的業(yè)務(wù) 現(xiàn)在修改合同 會不會有什么問題
答: 同學。合同更改是你們雙方自行協(xié)商,這個沒有問題。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司之前簽了個合同,之前開票是17的稅率,現(xiàn)在要給合同剩下的金額開票,是開16的稅率嗎?合同是今年1月份簽的。
答: 納稅義務(wù)發(fā)生在五月一日之后的話,你可以開具16的稅率。


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2018-10-29 16:37
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2018-10-29 16:41
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