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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2018-10-29 15:41

是以你們公司名義貸款的嗎?貸款是不是一筆給你們了呢?你們是不是每個(gè)月還錢呢,還的錢正好是他們開(kāi)的發(fā)票金額

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是以你們公司名義貸款的嗎?貸款是不是一筆給你們了呢?你們是不是每個(gè)月還錢呢,還的錢正好是他們開(kāi)的發(fā)票金額
2018-10-29 15:41:16
未開(kāi)票收入的會(huì)計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅(銷項(xiàng)稅額) 開(kāi)具發(fā)票時(shí)的會(huì)計(jì)分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--未開(kāi)票收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-**公司 無(wú)票收入的報(bào)稅在稅控系統(tǒng)中有專門的錄入窗口,這樣做是正規(guī)做法,稅局當(dāng)然歡迎,更談不上要去找你的麻煩了. 無(wú)票收入入賬前,應(yīng)確認(rèn)清楚,對(duì)方是否在今后會(huì)要發(fā)票,確認(rèn)需要發(fā)票的話可以留到開(kāi)票后再做收入,避免進(jìn)行調(diào)整.當(dāng)然,確實(shí)有已經(jīng)入賬的不需開(kāi)票收入后來(lái)需要開(kāi)票時(shí),可以先沖銷入賬時(shí)的記賬憑證,再開(kāi)票重做收入,成本不用處理.但是,稅控系統(tǒng)內(nèi)要做適當(dāng)調(diào)整,沖減無(wú)票收入,增加開(kāi)票收入.
2019-04-30 14:00:37
如果是銷售貨物,貨物在哪個(gè)月發(fā)出的?如果是提供服務(wù),服務(wù)在哪個(gè)月完成的?
2019-01-09 11:15:30
你好 發(fā)貨時(shí)間是幾月份的
2020-03-20 17:52:40
學(xué)員您好!建議:可以通過(guò)往來(lái)款核算。對(duì)方在匯入公司賬戶時(shí),進(jìn)賬單的用途欄,可以寫上往來(lái)款。 感謝您的提問(wèn)!
2018-03-06 16:43:00
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