老師,未開(kāi)票收入如何做賬和申報(bào)? 問(wèn)
視同收入屬于未開(kāi)票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬(wàn)、B入300萬(wàn)以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問(wèn)
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開(kāi)9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問(wèn)
啊?為什么有的說(shuō)可以有的說(shuō)不可以? 開(kāi)普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過(guò)一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問(wèn)
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無(wú)法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無(wú)需計(jì)提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無(wú)需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無(wú)需申報(bào)退稅,無(wú)需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說(shuō)明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無(wú)需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問(wèn)
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

新準(zhǔn)則下,現(xiàn)金折扣是按照含稅價(jià)格計(jì)算,還是按照不含稅價(jià)格計(jì)?
答: 你好 目前新準(zhǔn)則也是沒(méi)有明確說(shuō)明的
公司A采購(gòu)我們公司B的物資,不含稅價(jià)格100W,我們能開(kāi)的票稅率13%。這時(shí)候我們公司B再去找公司C采購(gòu)這批物資,不含稅價(jià)格也是100W,公司C開(kāi)的票稅率3%。這樣從我們公司過(guò)一手,我們虧錢了嗎
答: 你好 ;? 你們貨物銷售是按13%開(kāi)票出去的 ;? ?你是什么類型的??
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,老師,為什么算不含稅價(jià)格的時(shí)候要除1加費(fèi)率?為什么要?1呢
答: 學(xué)員你好,增值稅屬于價(jià)外稅,也就是說(shuō)是銷售價(jià)格之外額外加上去的,比如:價(jià)格是A 增值稅稅率是13% 那么銷售含稅價(jià)就是 假設(shè)賣價(jià)是Q 那么:A%2BA*13% = Q 現(xiàn)在知道零售價(jià)Q 要算不含稅價(jià)A 你把算式A%2BA*13% = Q 求A =Q/(1%2B13%).
請(qǐng)問(wèn)下不含稅價(jià)格為5337.6元,票稅率為0.13,算十個(gè)點(diǎn)給別人,開(kāi)入發(fā)票應(yīng)該開(kāi)多少金額
你好,假如我買進(jìn)的產(chǎn)品是含稅價(jià)格購(gòu)買的,賣出去的時(shí)候不含稅價(jià)格應(yīng)該是多少合適
您好 不含稅價(jià)格5400,普票收3個(gè)點(diǎn),專票收13個(gè)點(diǎn) 哪個(gè)劃算

