
我公司成立籌備時,是由一個股東墊付的所有裝修工程期間的款項,后期將這部分應(yīng)付款轉(zhuǎn)成了股權(quán),但是股東會決議的出資是現(xiàn)金,我要怎樣處理合規(guī)?
答: 原先該股東墊付裝修款時,是否先支付現(xiàn)金給公司了呢?
老師,我們股東前期墊付的資金沒有票,進了費用,這部分要轉(zhuǎn)成實收資本,將來轉(zhuǎn)投資款進去,無票的這部分款是不是不能給股東報銷轉(zhuǎn)出來,前期都是裝修支出,這種當(dāng)時沒票,現(xiàn)在該怎么處理
答: 你好,沒有票沒發(fā)轉(zhuǎn)實收資本
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,飯店籌建期間4個股東合伙做生意,占股份額都一樣,籌建期間一共裝修了200萬,每個股東需出資50萬,股東出資只有150萬,另有2名股東未出資夠,合起差50萬,所以造成飯店欠裝修款50萬,欠股金的這2位沒錢了,想要在經(jīng)營后,用營業(yè)收入款去支付裝修款,飯店營業(yè)后,欠資的股東管理著營業(yè)款,拿著營業(yè)款去付了裝修款15萬,從籌建期到營業(yè)后這個帳怎么做
答: 您好,借:銀行 150 代:實收資本 150 借:預(yù)付賬款 150 貸:銀行 150 借:銀行 15 貸 :主營業(yè)務(wù)收入 15 借:預(yù)付賬款 15 貸:銀行 15 借:主營業(yè)務(wù)成本-折舊攤銷 貸:預(yù)付賬款 (200萬在租賃期按月攤銷)




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BLUE 追問
2018-10-29 10:30
張艷老師 解答
2018-10-29 10:32