
4月暫估了原材料某商品的加工12000,并計(jì)入生產(chǎn)成本里了。五月份來了發(fā)票沒有沖暫估的加工費(fèi),又直接計(jì)入生產(chǎn)成本加工費(fèi)里了,現(xiàn)在十月份接手工作發(fā)現(xiàn)暫估的加工費(fèi)沒沖銷,現(xiàn)在成本都結(jié)轉(zhuǎn)了,怎么調(diào)賬?
答: 您好!你紅字沖減暫估的生產(chǎn)成本。并沖減多結(jié)轉(zhuǎn)的成本就好了
上月暫估的加工費(fèi),記賬按原材料走的,并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,本月加工費(fèi)發(fā)票來了怎么辦?
答: 您好!紅字沖減暫估的分錄,和結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 然后做正確的金額的分錄。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我們企業(yè)是加工制造業(yè),每月將生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)入完工產(chǎn)品,賬面上生產(chǎn)成本沒有余額?,F(xiàn)在,問題是,發(fā)現(xiàn)之前沖暫估費(fèi)用時(shí)多沖了0.12元,這個(gè)月調(diào)整過來,暫估費(fèi)用就少?zèng)_了0.12元。導(dǎo)致生產(chǎn)成本的加工費(fèi)賬面與實(shí)際報(bào)銷不符,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時(shí)候有余,在這種情況下,要把生產(chǎn)成本結(jié)平該如何處理?
答: 借;生產(chǎn)成本 貸;應(yīng)付賬款——暫估 0.12 做這個(gè)補(bǔ)充分錄


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2018-10-29 09:29
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