
我們是建筑企業(yè)單位的,有掛靠我們的,我們只收管理費的。收到工程款時候我們已經(jīng)全額扣下了稅款,其余部分給了掛靠方,然后掛靠方找來了發(fā)票做成本,有專票的要抵扣稅的,現(xiàn)掛靠方要求把抵扣稅的部分反還給他們,1,怎么做會計分錄的?2,是不是我們要把抵扣稅部分先扣25%的所得稅再反還給他們
答: 你好,收到工程款時已全額扣除稅項,那進項稅額邊要全退
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我是建筑施工企業(yè) 個人掛靠我們做項目 甲方給我們轉(zhuǎn)了10萬塊錢 我們扣除1%的管理費 各種稅費 剩余的錢怎么給掛靠方甲方把錢轉(zhuǎn)給我們 我們給甲方開票 但現(xiàn)在扣除我們的管理費和稅費要把錢轉(zhuǎn)給掛靠方他給我們提供不了成本票
答: 您好!首先,本身掛靠就不合法。其次,他還給不了你發(fā)票,你只能私下給錢給他。


一吋失憶 追問
2018-10-28 07:27
莊老師 解答
2018-10-28 07:40