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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-27 20:43

您好,與外貿(mào)企業(yè)不同,生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅申報(bào)時(shí),要求企業(yè)必須進(jìn)行連續(xù)申報(bào),如果企業(yè)跨月進(jìn)行申報(bào)的,需要企業(yè)先補(bǔ)充申報(bào)所缺月份的申報(bào)數(shù)據(jù)。因此生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月即使沒(méi)有出口收入也沒(méi)有單證收齊業(yè)務(wù)時(shí),也需要通過(guò)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行“零申報(bào)”操作,并向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)電子數(shù)據(jù)用于審核。
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)零申報(bào)具體操作如下:
1、進(jìn)行出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入(“零申報(bào)”時(shí)不需進(jìn)行出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入);
2、申報(bào)數(shù)據(jù)處理-數(shù)據(jù)一致性檢查;
3、免抵退稅申報(bào)-生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù);
4、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-增值稅申報(bào)表項(xiàng)目錄入,錄入增值稅納稅申報(bào)表數(shù)據(jù);(注:這是非常重要的一環(huán),零申報(bào)就是為了保證數(shù)據(jù)的連續(xù)性,在這一步里體現(xiàn)的非常明顯)
5、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-免抵退申報(bào)匯總表錄入,點(diǎn)擊增加按鈕,自動(dòng)生成免抵退申報(bào)匯總表,點(diǎn)擊保存;
6、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-免稅退匯總表附表錄入,點(diǎn)擊左側(cè)申報(bào)記錄;
7、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-免抵退稅申報(bào)資料情況錄入,點(diǎn)擊增加按鈕,在空白處點(diǎn)擊一下,自動(dòng)生成免抵退稅申報(bào)資料情況表, 點(diǎn)擊保存;
8、申報(bào)數(shù)據(jù)處理-數(shù)據(jù)一致性檢查.
9.免抵退稅申報(bào)-打印申報(bào)報(bào)表;
10.免抵退稅申報(bào)-生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù)。

尹貞貞 追問(wèn)

2018-10-27 20:59

第4步是導(dǎo)入當(dāng)月增值稅申報(bào)的主表嗎?意思是我一定要先報(bào)增值稅再報(bào)出口退稅?

王雁鳴老師 解答

2018-10-27 21:01

您好,是的,您理解正確。

尹貞貞 追問(wèn)

2018-10-27 21:03

我們現(xiàn)在出口備案一直還沒(méi)弄下來(lái),也從來(lái)沒(méi)有申報(bào)過(guò),如果11月備案下來(lái)了,我11月可以把以前出口的全部出口報(bào)稅嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-10-27 21:08

您好,11月可以把今年以前出口的全部出口報(bào)稅。

尹貞貞 追問(wèn)

2018-10-27 21:49

以前所有的都可以在所屬期11月份出口退稅里面申報(bào)嗎

王雁鳴老師 解答

2018-10-27 21:59

您好,不是所有的,是2018年所有的。

尹貞貞 追問(wèn)

2018-10-27 22:11

在出口申報(bào)系統(tǒng)登錄進(jìn)去時(shí),有個(gè)所屬期的選擇,我是6月出口報(bào)關(guān)的就填6月,這樣依次把18年的都出口申報(bào)了嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-10-27 22:13

您好,是的,但是最好咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或者12366再確認(rèn)一下,謝謝。

尹貞貞 追問(wèn)

2018-10-27 22:45

老師,出口退稅申報(bào)有像增值稅申報(bào)一樣逾期會(huì)罰款嗎,例如增值稅每月15日前申報(bào)的是上月的,如果15日前沒(méi)申報(bào)就會(huì)有罰款,那出口退稅有每月15日前要申報(bào)上月不然會(huì)有罰款這種說(shuō)法嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-10-27 22:52

您好,出口退稅申報(bào),有像增值稅申報(bào)一樣,逾期會(huì)罰款的。

尹貞貞 追問(wèn)

2018-10-27 22:53

怎樣算逾期了

王雁鳴老師 解答

2018-10-27 22:55

您好,須在出口年份的次年4月15號(hào)前進(jìn)行免抵退稅,否則稅局系統(tǒng)會(huì)一直顯示在辦理中,次年可能被征收內(nèi)銷稅或罰款??梢宰稍儺?dāng)?shù)囟悇?wù)局或者12366確認(rèn)一下吧,謝謝。

尹貞貞 追問(wèn)

2018-10-27 23:00

好的,謝謝老師,早點(diǎn)睡

王雁鳴老師 解答

2018-10-27 23:02

您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加用心,謝謝。

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您好,與外貿(mào)企業(yè)不同,生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅申報(bào)時(shí),要求企業(yè)必須進(jìn)行連續(xù)申報(bào),如果企業(yè)跨月進(jìn)行申報(bào)的,需要企業(yè)先補(bǔ)充申報(bào)所缺月份的申報(bào)數(shù)據(jù)。因此生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月即使沒(méi)有出口收入也沒(méi)有單證收齊業(yè)務(wù)時(shí),也需要通過(guò)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行“零申報(bào)”操作,并向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)電子數(shù)據(jù)用于審核。 生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)零申報(bào)具體操作如下: 1、進(jìn)行出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入(“零申報(bào)”時(shí)不需進(jìn)行出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入); 2、申報(bào)數(shù)據(jù)處理-數(shù)據(jù)一致性檢查; 3、免抵退稅申報(bào)-生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù); 4、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-增值稅申報(bào)表項(xiàng)目錄入,錄入增值稅納稅申報(bào)表數(shù)據(jù);(注:這是非常重要的一環(huán),零申報(bào)就是為了保證數(shù)據(jù)的連續(xù)性,在這一步里體現(xiàn)的非常明顯) 5、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-免抵退申報(bào)匯總表錄入,點(diǎn)擊增加按鈕,自動(dòng)生成免抵退申報(bào)匯總表,點(diǎn)擊保存; 6、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-免稅退匯總表附表錄入,點(diǎn)擊左側(cè)申報(bào)記錄; 7、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-免抵退稅申報(bào)資料情況錄入,點(diǎn)擊增加按鈕,在空白處點(diǎn)擊一下,自動(dòng)生成免抵退稅申報(bào)資料情況表, 點(diǎn)擊保存; 8、申報(bào)數(shù)據(jù)處理-數(shù)據(jù)一致性檢查. 9.免抵退稅申報(bào)-打印申報(bào)報(bào)表; 10.免抵退稅申報(bào)-生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù)。
2018-10-27 20:43:40
最好是收匯之后退稅,不然收不了外匯就是騙稅了
2020-04-14 08:10:10
您好,可以了,要在2019.4.30以前辦理退稅
2018-12-06 13:37:54
做了就可以了,這個(gè)提示說(shuō)明你之前備案了,你再打電話問(wèn)問(wèn)你們稅局
2019-07-16 15:28:37
誰(shuí)要的嗎。。。。。
2019-08-09 05:39:47
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