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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-27 15:09

你好,有針對(duì)質(zhì)量問題開具折讓發(fā)票嗎

Aban 追問

2018-10-27 15:10

不開發(fā)票。
內(nèi)賬的記帳憑證怎么處理

鄒老師 解答

2018-10-27 15:13

你好 ,你單位是取得收入一方,還是少支付2025的一方?

Aban 追問

2018-10-27 15:15

我們是收貨方

鄒老師 解答

2018-10-27 15:18

你好 ,你按實(shí)際扣除2025之后的支付的款項(xiàng)計(jì)入加工貨物成本

Aban 追問

2018-10-27 15:20

沒太明白

鄒老師 解答

2018-10-27 15:23

你好,比如沒有扣除質(zhì)量之前加工費(fèi)是10000,扣除之后是 7975,那就按7975計(jì)入加工成本核算

Aban 追問

2018-10-27 15:25

麻煩老師了 ,具體的借,貸方分錄怎么做呢,謝謝!

鄒老師 解答

2018-10-27 15:28

你好 借;委托加工物資   貸;銀行存款等科目  7975

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你好,有針對(duì)質(zhì)量問題開具折讓發(fā)票嗎
2018-10-27 15:09:45
你好,可以計(jì)入管理費(fèi)用——勘驗(yàn)費(fèi)
2019-12-17 16:35:43
借 現(xiàn)金 100 貸 應(yīng)收賬款 100
2016-11-05 16:45:30
做福利費(fèi) 借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸銀行存款
2017-12-07 11:59:05
說一下具體業(yè)務(wù),你是哪一方。
2019-04-11 10:59:03
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