接手一家公司內(nèi)賬,主要收入是廠房租金,每月會支取一筆資金轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶代扣房貸款,之前的會計(jì)的賬務(wù)處理是借:其他慶付款-房貸,貸:庫存現(xiàn)金。總感覺這樣處理不對,求正確的賬務(wù)處理,謝謝!
幽蘭
于2018-10-27 10:14 發(fā)布 ??812次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級會計(jì)師
2018-10-27 10:16
你好,主要支取一筆錢,是聰公賬上轉(zhuǎn)的嗎?
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你好,主要支取一筆錢,是聰公賬上轉(zhuǎn)的嗎?
2018-10-27 10:16:33

① 現(xiàn)金盤盈時(shí):
批準(zhǔn)前:
借:庫存現(xiàn)金
貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢
批準(zhǔn)后,支付給有關(guān)人員和單位的,
借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢
貸:其他應(yīng)付款
未查明原因的:
借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢
貸:營業(yè)外收入
② 現(xiàn)金盤虧時(shí):
批準(zhǔn)前:
借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢
貸:庫存現(xiàn)金
批準(zhǔn)后,應(yīng)收責(zé)任人賠償?shù)模?借:其他應(yīng)收款
貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢
未查明原因的:
借:管理費(fèi)用
貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢
2019-09-10 17:11:46

你好,查明原因,作出相應(yīng)的調(diào)整分錄
2017-11-21 14:44:33

同學(xué)你好,分錄如下:
借:其他應(yīng)收款-出納員 200
營業(yè)外支出 151
貸:庫存現(xiàn)金 351
2022-01-07 19:13:24

你好 那你期初平嗎 ?
2019-11-16 14:05:30
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