老師,員工請病假是不是這樣算的 是今年5月份來的,2 問
是的,規(guī)范的算法是這樣算的 答
老師,個體戶是企業(yè)所得稅和個人所得稅都要交嗎 問
同學,你好 不是,沒有企業(yè)所得稅,只有個稅 答
老師你好,就是我公司要給之前的律師付律師費,是好 問
對方屬于虛開發(fā)票,你們單位屬于接收虛開發(fā)票。查到的話,發(fā)票是不允許抵扣的,需要調(diào)增補稅。 答
老師,股東以知識產(chǎn)權(quán)入股后,軟著上面沒看到有使用 問
需要 攤銷年限不得低于?10年? 答
電商平臺結(jié)算貨款確認收入已轉(zhuǎn)銀行賬戶后 發(fā)生退 問
做收入與成本相反分錄,沖減收入與成本 答

老師,支付汽車按揭款分錄借長期應付款,帶銀行存款對不對?那么這個分錄的上一筆分錄又是什么呢
答: 借:國定資產(chǎn)--汽車(現(xiàn)款購車價) 未確認融資費用 貸:長期應付款--(付款總金額) 分期支付款項,分期確認費用 借:長期應付款 貸:銀行存款 借:財務費用 貸:未確認融資費用
老師汽車按揭,這樣分錄行不行,按揭買車時借:固定資產(chǎn)-汽車貸:長期應付款-汽車首期付款時借:長期應付款汽車貸:銀行存款計提折舊時借:管理費用_折舊費
答: 可以的,這樣就可以的哦
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好 ,公司收到一筆款項3000,第三天又給對付轉(zhuǎn)出去3000,老師這筆分錄咋做。我做的分錄是借:銀行存款,貸:應收賬款,這是收到的款項,轉(zhuǎn)給對方分錄:借應該賬款,貸:銀行存款,分錄這么做對不對老師。
答: 是的,你寫是對的,是的 要是貨款是掛應收賬款
老師,支付了一筆應付賬款,支付后因為賬號原因又退回來了,那退回回來的這筆分錄應該是:借銀行存款 貸:應付賬款 還是原分錄借貸方不變做紅字,借:應付賬款 負數(shù) 貸 :銀行存款 負數(shù)
貸款買車,做的分錄是,借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 長期應付款,后面每期還車貸分錄,借:長期應付款 貸:銀行存款。這樣做到最后車貸還清之后還有余額該怎么處理呢?
公司按揭貸款買車首付36000 按揭140000萬 月供4511.49 怎么分錄 借:固定資產(chǎn) 176000 貸:銀行存款 36000 長期應付款-本金 140000 每月的利息怎么處理




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太陽花~上課 追問
2018-10-26 15:00
小黎老師 解答
2018-10-26 15:09
太陽花~上課 追問
2018-10-26 15:10
太陽花~上課 追問
2018-10-26 15:11
太陽花~上課 追問
2018-10-26 16:00
小黎老師 解答
2018-10-26 16:47