老師,我們18年5月報17年企業(yè)所得稅的時候是不交企業(yè)所得稅的。到了18年9月稅局老查賬,說我們租的房子的租金沒有交稅,不能在17年扣除,但是我們扣除了,所以稅局要求我們在18年10月的時候更改17年的年報,把17年管理費用-房租這款剃出來不能稅前扣除,然后我們在18年10月的時候補交了17年企業(yè)所得稅5260.27元的稅,和378.74元的滯納金,這個在18年10月怎么做賬? 17年的年報調整了,怎么做賬?
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于2018-10-24 15:10 發(fā)布 ??980次瀏覽
- 送心意
QQ老師
職稱: 中級會計師
2018-10-24 15:23
你好!借:以前年度損益調整
貸:應繳稅金——應繳所得稅
借:應繳稅金——應繳所得稅
貸:銀行存款
借:利潤分配——未分配利潤
貸:以前年度損益調整
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2018-10-24 15:23:52

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2018-10-24 15:23:57

按照調整后的數據報
如果我的回答,讓您滿意,請給予好評,謝謝!
2019-05-06 17:57:32

你好,可以的啊。。。。
2018-06-14 11:10:05

借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000
報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
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2018-10-24 15:28
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2018-10-24 15:30