
老師我們公司有一個(gè)員工前兩個(gè)年度在我們公司申報(bào)了個(gè)稅又在總公司申報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們補(bǔ)繳了以前年度的個(gè)稅,那應(yīng)該怎么入賬啊,需要計(jì)提個(gè)稅嗎
答: 需要對(duì)方把稅交上來(lái)的。
涉及日后調(diào)整,通過(guò)以前年度損益調(diào)完未分后,報(bào)表咋調(diào)?調(diào)期初數(shù)嗎,需要把稅務(wù)局上的表更正申報(bào)嗎?
答: 如數(shù)額大的話是要更正報(bào)表的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
工商年報(bào)中的數(shù)據(jù)是取數(shù)賬上2017年12月的報(bào)表數(shù)據(jù),還是取數(shù)稅務(wù)局上申報(bào)的年度報(bào)告數(shù)據(jù)(稅務(wù)局的年度財(cái)務(wù)報(bào)告中由于有部分?jǐn)?shù)據(jù)在18年做以前年度損益調(diào)整,利潤(rùn)低于原賬上數(shù)據(jù))
答: 你好,按財(cái)務(wù)上2017年12月份的數(shù)據(jù)的

