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送心意

牛老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-10-24 05:53

你好,你的意思是該貨物對應的銷項稅額小于進項稅額的差額應該計入什么科目是吧,其實進項稅額和銷項稅額的差額不需要單獨計入某個科目。正常根據(jù)發(fā)票入賬就可以了。收到發(fā)票,借庫存商品,應交稅費-應交增值稅-進項稅額。開票時,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,借主營業(yè)務成本,貸庫存商品。

牛老師 解答

2018-10-24 05:54

月底根據(jù)本月公司所有業(yè)務的銷項稅額與進項稅額計算應納稅額。并借:應交稅費-未交增值稅,貸應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。

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你好,你的意思是該貨物對應的銷項稅額小于進項稅額的差額應該計入什么科目是吧,其實進項稅額和銷項稅額的差額不需要單獨計入某個科目。正常根據(jù)發(fā)票入賬就可以了。收到發(fā)票,借庫存商品,應交稅費-應交增值稅-進項稅額。開票時,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,借主營業(yè)務成本,貸庫存商品。
2018-10-24 05:53:13
在科目里會有余額的,在應付賬款貸方
2018-11-19 10:17:36
根據(jù)事務所那邊說這個報銷這個最好是按發(fā)票,只是做一部分這個后續(xù)稽查有懷疑找假發(fā)票不讓扣除風險這個 ,你這個不需要付款可以做借洽談應付款 貸營業(yè)外收入
2020-07-13 19:41:21
你好,根據(jù)你收到發(fā)票稅率錄入。應付的款項還是不變,除非合同的價格是不含稅的,就會有所變化。
2020-06-08 14:55:41
你好,這么做沒問題,就是把差的稅額沖應付賬款。
2020-06-08 14:00:53
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