
老師你好,我用用友T3錄入期初數(shù)據(jù),把利潤表的凈利潤本年累計數(shù)-6137.38轉(zhuǎn)入資產(chǎn)負債表的未分配利潤。利潤表的本月數(shù)和本年累計數(shù)怎么錄入起初。我這樣做一直顯示試算不平衡。把損益類的數(shù)據(jù)都刪除才平衡。但是利潤表不顯示本年累計數(shù)
答: 損益類科目,借貸寫全年累計發(fā)生數(shù),期初期末不要有數(shù)據(jù)。
老師 你好,我要7月份開始錄入期初數(shù)據(jù),資產(chǎn)負債表都平衡,但是 利潤表不顯示本年累計,損益類科目本來就不應(yīng)該錄入,錄入了就借貸不平衡,不錄入 利潤表的 本年累計沒出來
答: 您好 請問損益類科目 借方 貸方累計都錄入了么
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
錄期初的時候,未分配利潤的起初數(shù)和年初應(yīng)該是一致的嗎,有本年累計嗎,我錄完顯示資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系不平
答: 你好!如果你填了收入成本的累計發(fā)生額就要填,,如果沒有的話未分配利潤建賬時的金額=年初金額+截止建賬時累計的金額

