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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-10-23 10:41

您好!借管理費用-福利費  貸應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利
然后借應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 貸銀行存款。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-10-23 10:48

老師,因為是增值稅專用發(fā)票,所以計提時的進(jìn)項稅需要分出來嗎?

宋生老師 解答

2018-10-23 10:50

您好!不需要。全額計入福利費。因為不能抵扣。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-10-23 10:57

因為是專用發(fā)票,是不是要認(rèn)證后做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出?那支付是否是借應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)交稅費一進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出貸銀行存款。

宋生老師 解答

2018-10-23 11:00

您好!是的。操作上可以這樣做。但是你也可以不用認(rèn)證

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您好!借管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 然后借應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 貸銀行存款。
2018-10-23 10:41:29
你們單位采用什么會計制度?
2017-11-27 09:23:24
你好 借管理費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬-福利費 借應(yīng)付職工薪酬-福利費貸銀行存款
2020-03-16 20:13:45
你好 借:管理費用等 -福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
2020-06-02 08:35:11
社保工資分錄 福利費借費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀存
2019-06-20 15:09:46
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