兩個(gè)公司共用一塊水表,收到票的一方可以給另一個(gè) 問(wèn)
您好,可以給對(duì)方開票的, 答
老師,我想問(wèn)一下,企業(yè)所得稅季度申報(bào)表,第24行,彌補(bǔ) 問(wèn)
您好,如果以前有沒(méi)有彌補(bǔ)完的,自動(dòng)填進(jìn)去的 答
為什么廣州的公司不用做受益人信息備案,深圳的公 問(wèn)
受益人信息備案是全國(guó)性政策,只是各地推進(jìn)時(shí)間不同 答
有沒(méi)有老師可以把財(cái)稅2016 36號(hào)文附件一第29條 問(wèn)
同學(xué),你好 第二十九條 適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額: 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額%2B免征增值稅項(xiàng)目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對(duì)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算。 答
老師,我們跟A公司有業(yè)務(wù)合作,B公司是100%控股A公司 問(wèn)
您好,不能,和哪個(gè)簽的合同,就由哪個(gè)開票 答

我掛靠一個(gè)鋼構(gòu)廠,我給他本票二十一萬(wàn)十六點(diǎn)的票,我在鋼構(gòu)廠開了二十一萬(wàn)十點(diǎn)的票,他又叫我交了五千五百二十三的什么小稅,請(qǐng)問(wèn)老師我該不該交這個(gè)小稅,另外想問(wèn)一下老師十六點(diǎn)的票能抵扣多少點(diǎn)!謝謝!
答: 你是指你給鋼構(gòu)廠了金額(不是稅額)21萬(wàn)元的增值稅專用發(fā)票,你在鋼構(gòu)廠開具了金額21萬(wàn)、稅率10%的增值稅發(fā)票,是嗎?然后鋼構(gòu)廠讓你繳納5532元的小稅,是嗎? 如果是以上情況,那這家鋼構(gòu)廠不是特別實(shí)在。一般小稅說(shuō)的是小稅種,是以繳納增值稅的增值稅為基數(shù)計(jì)算的。例如城建、教育費(fèi)附加、地方教育附加等,最高大約相當(dāng)于增值稅稅額的10%。 16%的增值稅專用發(fā)票能抵扣16個(gè)點(diǎn)。
老師,我們掛靠A公司,人家開票錢我們沒(méi)有提供出來(lái)成本票占?jí)毫宋覀?萬(wàn)成本票,為什么呀,是因?yàn)闆](méi)有給對(duì)方票沒(méi)辦法抵扣嗎?
答: 嗯嗯,是的,你們不提供成本票的話,你們掛靠的單位,就要多交企業(yè)所得稅的呀。。。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
掛靠公司開票抵扣是怎么做的
答: 正常按開票的專票驗(yàn)票抵扣就行了

