
因上個(gè)月稅率開錯(cuò),9月開了負(fù)數(shù)發(fā)票增值稅附表三圖我1這樣對(duì)?增值稅附表12行填的對(duì)?
答: 你好,是按照?qǐng)D中所填,因?yàn)槭秦?fù)數(shù)發(fā)票,所以要以負(fù)數(shù)的形式填在相對(duì)應(yīng)的稅率欄中。
一般納稅人,6月開了一張簡易征收9%稅率的負(fù)數(shù)增值稅專用發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)填附表1不讓填負(fù)數(shù),怎么辦?
答: 你好,申報(bào)申報(bào)增值稅附表1是可以填負(fù)數(shù)。如果你實(shí)在填不上去,可以去稅務(wù)進(jìn)行紙質(zhì)申報(bào)的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅申報(bào),8月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開錯(cuò)了,稅率開低了,對(duì)方重新開了負(fù)數(shù)發(fā)票,又重新開了正確的發(fā)票,正確的已認(rèn)證。9月申報(bào)增值稅附表上沒有顯示進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,怎么回事?
答: 你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額需要你自己填寫在附表二第20欄。

