
老師 一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模了,已交稅金科目有貸方余額該怎么調(diào)整呢?實(shí)際上是不欠稅的,每個(gè)月都有留抵
答: 您好,建議轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入處理比較好。
老師好。如果公司實(shí)際不欠稅。那么賬務(wù)上:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅,這個(gè)科目期末應(yīng)該沒(méi)余額對(duì)嗎?都結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目了呢?我們是小規(guī)模納稅人,我們貸方有一萬(wàn)多的余額
答: 你好 ;? ?是的; 正常是沒(méi)有余額的 ; 你小規(guī)模貸方有1萬(wàn)多 ; 你季末不超過(guò)45萬(wàn)普票 結(jié)轉(zhuǎn)下:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入??
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問(wèn)未交增值稅科目貸方有余額 ,不欠稅,要怎么調(diào)整,因?yàn)橹坝辛舻锥愵~,7月份做了一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄,把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的余額計(jì)入了未交增值稅,留底稅額被抵扣,還交了一部分增值稅,到八月做帳的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)未交增值稅貸方有余額,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)要怎么調(diào)整分錄啊
答: 你好,未交增值稅科目貸方有余額,實(shí)際你不欠稅,那就是之前做轉(zhuǎn)出未交增值稅做錯(cuò)了.轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方余額是根據(jù)應(yīng)交增值稅科目的期末貸方余額來(lái)做結(jié)轉(zhuǎn)的,你對(duì)比一下這個(gè)數(shù)據(jù),看差在哪里,再把差的那部分?jǐn)?shù)據(jù)紅字沖銷回去.

