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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-10-22 20:31

您好,是的,一般是借管理費(fèi)用-社?;蛘吖芾碣M(fèi)用-工資等科目,貸:其他應(yīng)付款-社保。

小鳳妹兒 追問

2018-10-22 20:49

您不是說通過其他應(yīng)收款來核算嗎? 
1.計提工資 
借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 
2.計提社保(企業(yè)部分) 
借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 
3.次月發(fā)放工資時 
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 
4.上交杜保 
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
貸:銀行存款或現(xiàn)金 
5.上交個人所得稅 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 
貸:銀行存款或現(xiàn)金

王雁鳴老師 解答

2018-10-22 20:51

您好,一般情況下,這個其他應(yīng)收款就是凡指,如果是先交后扣的,記入其他應(yīng)收款,如果是先扣后交的,記入其他應(yīng)付款。

小鳳妹兒 追問

2018-10-22 20:55

好的,我明白您的意思了,非常感謝您!

王雁鳴老師 解答

2018-10-22 20:55

您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

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你好,可以按他那個來做的,如果業(yè)務(wù)很多的,沒有必要太繁瑣。
2020-04-19 17:31:46
你好! 可以通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整的
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2018-10-22 20:28:46
你好,你有對應(yīng)的嗎 沒有的可以設(shè)置暫估
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是的,等到實際支付的時候 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
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