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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-10-22 19:32

你好,按上年期末余額取數(shù)

東梅 追問

2018-10-22 19:33

老師,公司從來都沒有建賬的,做得是流水賬?,F(xiàn)在重新建賬套

鄒老師 解答

2018-10-22 19:34

你好,那重新建賬需要從第一筆業(yè)務發(fā)生的時候建賬,這樣就沒有期初數(shù)的

東梅 追問

2018-10-22 19:37

第一筆業(yè)務發(fā)生,不知道什么時候,單據(jù)可能有些都不齊全了?,F(xiàn)在我問得是內(nèi)賬的應付職工薪酬的期初數(shù)據(jù)怎么建賬?

鄒老師 解答

2018-10-22 19:38

你好,期初數(shù)你可以根據(jù)目前沒有發(fā)放的工資計入

東梅 追問

2018-10-22 19:39

損益類科目的本年累計數(shù),填寫0嗎?

鄒老師 解答

2018-10-22 19:40

你好,本年累計借方,貸方分別填寫,期末余額才是0的

東梅 追問

2018-10-22 19:41

本年累計借方和貸方,去哪里找數(shù)據(jù)?原來就沒有建賬的?

東梅 追問

2018-10-22 19:41

我發(fā)現(xiàn)學堂的老師,你們都是不懂這些建賬到出報表的最基本的賬務處理嗎?

鄒老師 解答

2018-10-22 19:43

你好,沒有建賬,就沒有本年累計借方,累計貸方的
需要之前建賬了,現(xiàn)在新建賬套,才可以根據(jù)之前賬套錄入期初,本年累計發(fā)生額的
如果之前都沒有建賬,就無法獲取這些數(shù)據(jù)的

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相關問題討論
你好,按上年期末余額取數(shù)
2018-10-22 19:32:18
單位部分需要通過應付職工薪酬科目
2021-08-09 17:00:28
同學您好,您當月計提當月支付的話,那應付職工薪酬應該是沒有余額的,當月計提,次月支付的話,那余額就應該是當月計提的部分
2021-05-29 14:20:46
你要看是不是少計提了工資,如果是的話,就要補記提
2020-03-04 15:54:40
你好 計提小了,或發(fā)放多了
2019-09-04 19:13:33
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