老師,9月份印花稅計(jì)提多,10月份怎么樣調(diào)回,請(qǐng)老師解答一下,具體分錄怎么做。

微信用戶
于2018-10-22 16:44 發(fā)布 ??1373次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
相關(guān)問題討論
你好,2種辦法,1 這個(gè)月少計(jì)提點(diǎn) 2沖紅上月多計(jì)提的金額借稅金及附加(紅字) 貸應(yīng)交稅費(fèi)(紅字)
2018-10-22 16:45:26
金額小,直接在1月紅沖就是
2024-01-29 15:35:20
你好
9月份 借庫(kù)存商品等科目 貸;應(yīng)付賬款——暫估
10月份
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫(kù)存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫(kù)存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款
2018-10-20 08:50:39
您好,金額大的話月度計(jì)提,下季初申報(bào)交稅,借:稅鑫及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅
以下不是抄的,工作中的總結(jié)
合同如果是寫明的未稅和稅,就是按未稅申報(bào),如果沒有分開就是按含稅來申報(bào),不過這是書上寫的,工作我們是根據(jù)賬套里科目的記賬金額來申報(bào)的,因?yàn)槎悇?wù)不來看我們合同的,就是取賬上的數(shù)據(jù)來和我們的印花稅申報(bào)表來比對(duì)的。 比如買賣合同0.03%是收入貸方累計(jì)%2B原材料或庫(kù)存商品借方累計(jì),保險(xiǎn)合同0.1%根據(jù)賬套里管理費(fèi)用等-保險(xiǎn)費(fèi)取數(shù),租賃合同0.1%根據(jù)賬套里管理費(fèi)用等-租賃費(fèi)取數(shù)
2024-10-11 19:14:46
是的。10月初申報(bào)上個(gè)月計(jì)提的
2018-10-03 22:13:35
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息






粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


