老師,購(gòu)銷合同的印花稅,要取哪些數(shù)據(jù)。取做賬軟件 問(wèn)
購(gòu)銷合同印花稅計(jì)稅依據(jù): 按合同:若合同分價(jià)稅,以不含稅價(jià)款;未分,含增值稅。 按實(shí)際:采購(gòu)看原材料等借方 %2B 進(jìn)項(xiàng)不含稅,銷售看收入貸方 %2B 銷項(xiàng)不含稅(需剔除非購(gòu)銷、調(diào)整特殊情況)。 定期匯總:匯總當(dāng)期購(gòu)銷金額,再分價(jià)稅情況。 答
個(gè)稅收入申報(bào)有誤,我先改了7月的,數(shù)據(jù)不對(duì),又把1-6 問(wèn)
您好,你點(diǎn)更正就可以了 答
老師您好 公司銷售醫(yī)療設(shè)備 都是從廠家直接發(fā)到 問(wèn)
您好,有發(fā)票和出庫(kù)存單就可以 答
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下房東在2023年的12月底前開(kāi)具了202 問(wèn)
你好,這個(gè)房子我是生產(chǎn)辦公用的可以 答
老師,你好,我這里有臺(tái)固定資產(chǎn),原值1106.19元,截止8 問(wèn)
你好,1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 答

提問(wèn)#問(wèn)題 請(qǐng)問(wèn)老師 我剛剛?cè)肼毜侵暗臅?huì)計(jì)不回來(lái)交接賬 她讓另外一個(gè)做公司兼職會(huì)計(jì)的和我交接 現(xiàn)在一共四個(gè)公司但是走了的會(huì)計(jì)做的是另外兩個(gè)公司的賬兼職會(huì)計(jì)也不知道情況 老板讓我先做起走 9月就沒(méi)有做賬了 我早上大概的看了一下她的賬感覺(jué)太混亂了 我現(xiàn)在怎么辦
答: 你好!看看之前的報(bào)表和憑證,順一下科目余額
我們公司目前我一個(gè)會(huì)計(jì),就做內(nèi)賬,外賬兼職會(huì)計(jì)做。事情太多了老板不招普通的要招個(gè)會(huì)計(jì)主管來(lái)管理,目前來(lái)了一個(gè)兼職的讓我把所有做賬的給她讓她查問(wèn)題(老板沒(méi)直接給我說(shuō),都是辦公室主任轉(zhuǎn)達(dá)的)。我剛接手時(shí)所有數(shù)據(jù)公式都沒(méi)有,就只有個(gè)交接單?,F(xiàn)在讓我把所有做賬資料都給她,真不知道怎么處理呢?請(qǐng)各位朋友給點(diǎn)建議吧,你們是否也遇到過(guò)同樣的的問(wèn)題呢?
答: 把所有的賬簿、記賬憑證交給會(huì)計(jì)主管查看即可,如果主管有不明白的地方您做出解釋即可。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司之前的賬是兼職會(huì)計(jì)做的,現(xiàn)在我接手過(guò)來(lái),因剛開(kāi)業(yè)沒(méi)什么業(yè)務(wù),她把今年4月-8月的賬合在一起做,會(huì)計(jì)期間是9月,可以嗎?
答: 你好 正規(guī)是按月做賬的 營(yíng)業(yè)執(zhí)照下來(lái)就開(kāi)始做賬 按期報(bào)稅





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