
老師,債權(quán)轉(zhuǎn)讓的賬務(wù)處理怎么做 我們應(yīng)收A公司116萬,債權(quán)轉(zhuǎn)讓給B公司,B公司給我們了111萬,實(shí)際收到103萬,B公司給我們開了一個8萬的發(fā)票
答: 借銀行存款103,貸應(yīng)收賬款103,另八萬作為成本處理,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)收賬款。
應(yīng)收客戶貨款10000元,實(shí)際收到19800元,200元是扣款,對方本來給承兌,我們沒要,他就按百分之二的比例扣款了,請問如何賬務(wù)處理?
答: 您好 借:銀行存款 9800 財(cái)務(wù)費(fèi)用 200 貸:應(yīng)收賬款 10000
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請問公司開票內(nèi)容與實(shí)際不符要如何進(jìn)行賬務(wù)處理
答: 你好,需要作廢發(fā)票,然后按實(shí)際內(nèi)容開具發(fā)票 這個是銷售收入發(fā)票?
老師,A單位承接會議,對方單位實(shí)際消費(fèi)1000,A單位給對方開發(fā)票2000元,虛開的這1000如何賬務(wù)處理啊?
你好老師,我這邊有三張發(fā)票錯號了,就是系統(tǒng)里實(shí)際,與我票上的東西不一致,但是今天2020年了,屬于跨年了,我賬務(wù)處理還有這個票要怎么處理呢

