
老師請幫我看一下,因我公司有一部分是開的免稅發(fā)票,申報(bào)時(shí)我分開填寫,之前都能申報(bào),這次不行了,提示要求把免稅的這一部分加在(一)1填寫,如果這樣填的話,本次應(yīng)交的稅費(fèi)會把免稅的一起算進(jìn)去,會導(dǎo)致多上稅,怎么處理
答: 您好,您開票是開的免稅的嗎,也就是發(fā)票是沒有稅額的。
五月份開錯(cuò)了兩張免稅發(fā)票,現(xiàn)在七月份申報(bào)期怎么辦
答: 您好,你試下能不能申報(bào)通過,如果能申報(bào)就沒問題
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們平時(shí)開的3%稅率的,但是上次領(lǐng)獎(jiǎng)金要求開免稅發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候數(shù)據(jù)對不上不知道怎么申報(bào)了
答: 你這個(gè)獎(jiǎng)金是屬于免稅范圍的話,你就是填寫在免稅銷售額這塊兒

