老師,公司中秋發(fā)購(gòu)物卡給員工做福利,但是股東沒有 問
同學(xué),你好 股東在你們公司任職嗎? 答
老師,我們公司是傳媒公司,做設(shè)計(jì)制作,廣告服務(wù),活動(dòng) 問
對(duì)方給你們開活動(dòng)策劃,或者是廣告服務(wù),或者是設(shè)計(jì)制作,你們開出去什么,他給你們開進(jìn)來什么 這些人在其他的公司,如果有社保的話,你也可以給他按照工資來,就不用開發(fā)票。 答
老師我們公司做中藥飲片的,現(xiàn)在新生產(chǎn)的元?dú)馑膶?/a> 問
您好,商品和服務(wù)稅收分類編碼→103040500(其他食品-代用茶) 答
接待客戶,本地酒店開的住宿費(fèi)(專票)應(yīng)該入什么科目? 問
你好,可直接計(jì)入招待費(fèi) 答
您好,老師 如何拒絕客戶無理由的調(diào)高銷售單價(jià)(開票 問
涉嫌虛開發(fā)票,不能虛高單價(jià)開具 答

老師,技術(shù)服務(wù)合同交印花稅,我是按照我們作為銷售方,和購(gòu)買方即購(gòu)銷總和作為基數(shù)繳納印花稅嗎
答: 你好,根據(jù)技術(shù)服務(wù)合同金額計(jì)算繳納印花稅
老師,請(qǐng)教一下,作為甲方和乙方簽訂技術(shù)服務(wù)合同,相當(dāng)于我們甲方作為技術(shù)服務(wù)采購(gòu)方,我們還是和乙方銷售方一樣,應(yīng)依據(jù)合同繳納印花稅吧?還是在系統(tǒng)上選擇技術(shù)合同是吧?
答: 您好,這個(gè)的話,是在系統(tǒng)上選擇就可以的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
**建筑服務(wù)*施工安裝費(fèi)這個(gè)繳納印花稅么,是按照加工承攬申報(bào)印花稅么,稅率是萬分之多少?*信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)這個(gè)繳納印花稅么,是按照技術(shù)合同申報(bào)印花稅么,稅率是萬分之三,對(duì)么?另外這兩個(gè)稅目的購(gòu)買方,銷售方都對(duì)同一個(gè)合同繳納印花稅么,還是只是銷售方繳納印花稅,購(gòu)買方不需要繳納印花稅?
答: 1.建筑服務(wù)施工安裝費(fèi): 針對(duì)建筑服務(wù)的施工安裝費(fèi)用,印花稅的繳納并不是基于費(fèi)用性質(zhì)(如施工安裝費(fèi)),而是基于所簽訂的合同性質(zhì)。如果簽訂的是建筑安裝工程承包合同,那么需要按照“建筑安裝工程承包合同”申報(bào)印花稅。 稅率:建筑安裝工程承包合同的印花稅稅率為價(jià)款的0.0003,即萬分之三。 1.信息技術(shù)服務(wù)技術(shù)服務(wù)費(fèi): 針對(duì)信息技術(shù)服務(wù)中的技術(shù)服務(wù)費(fèi),如果簽訂的是技術(shù)服務(wù)合同,那么需要按照“技術(shù)服務(wù)合同”申報(bào)印花稅。 稅率:技術(shù)服務(wù)合同的印花稅稅率為價(jià)款的0.0005,即萬分之五。 1.印花稅的繳納方: 在合同中,無論是銷售方還是購(gòu)買方都需要繳納印花稅。這意味著,對(duì)于同一個(gè)合同,銷售方和購(gòu)買方都需要進(jìn)行印花稅的申報(bào)和繳納。 所以,對(duì)于建筑服務(wù)和信息技術(shù)服務(wù)中的施工安裝費(fèi)和技術(shù)服務(wù)費(fèi),是否需要繳納印花稅以及如何申報(bào)和稅率取決于所簽訂的合同性質(zhì)。并且,無論是銷售方還是購(gòu)買方都需要繳納印花稅。


樂兒@~@ 追問
2018-10-19 11:07
樂兒@~@ 追問
2018-10-19 11:07
鄒老師 解答
2018-10-19 12:39