
我是物業(yè)公司的會計,我們物業(yè)費(fèi)是預(yù)收的,每個月按小區(qū)面積結(jié)轉(zhuǎn)收入,但是物業(yè)費(fèi)沒收上來預(yù)收賬款就變成了負(fù)數(shù),越久負(fù)數(shù)越大,這種賬需要怎么處理呢?
答: 你好!沒收款的計入應(yīng)收賬款不在預(yù)收賬款核算
請問老師,我們今看收的物業(yè)費(fèi)已經(jīng)超過應(yīng)收賬款,應(yīng)收賬款已成負(fù)數(shù),變成了預(yù)收賬款,但是我已經(jīng)全部結(jié)轉(zhuǎn)了收入,資產(chǎn)負(fù)債表掛在預(yù)收賬款有14萬,在金三系統(tǒng)會有什么涉稅風(fēng)險?
答: 您好!這個沒關(guān)系,不用擔(dān)心了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
A 物業(yè)公司打算不干了,B公司接手這幾個小區(qū)的物業(yè),A公司預(yù)收賬款上還有錢(物業(yè)費(fèi)一直收到了17年底的,從現(xiàn)在一直到17年底,這部分收入就掛在了預(yù)收賬款上)現(xiàn)在需要把預(yù)收賬款上的這部分錢轉(zhuǎn)到B公司,賬面上怎么處理?
答: 很簡單呀,借:預(yù)收賬款 貸:銀行存款/現(xiàn)金/應(yīng)付票據(jù)

