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送心意

婷婷老師

職稱,稅務師,中級會計師

2018-10-18 05:03

計提是按實際發(fā)生數(shù)算的,你就得看實際發(fā)生

典雅的手套 追問

2018-10-18 13:08

那老師我是不是7月份做一筆分錄借:應收賬款  貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅,不計提附加稅,9月份做同樣一筆分錄,同時做借:應交稅費-應交增值稅  貸銀行存款 再把稅控的做分錄:借應交稅費-應交增值稅 480  貸 管理費用 480 。做完這些分錄之后再計提附加稅,還是說再計提前還要做一筆分錄得出應交增值稅的稅額,這筆分錄怎么做啊?

婷婷老師 解答

2018-10-19 06:00

你計提附加稅就計提下月應該繳納的數(shù)就可以

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相關問題討論
同學您好,第三個分錄不需要填寫了
2020-09-26 16:54:30
你好,是的
2017-04-14 10:14:08
小規(guī)模納稅人購進金稅盤遞減稅額時 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸:管理費用 還是,借:應交稅費-應交增值稅 貸:管理費用
2020-02-20 16:29:35
您好 一般納稅人也是沖減管理費用
2020-07-07 15:22:05
全額抵減分錄是借:應交稅費-應交增值稅(減免稅)480 貸:管理費用-辦公費 480嗎?--不對,小規(guī)模納稅人要使用應交稅費-應交增值稅科目。 貸方管理費用是用紅字記嗎?--是正數(shù),如果登記為借方管理費用--辦公費的話,才是用負數(shù)(即紅數(shù))
2019-09-05 10:32:50
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