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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2018-10-17 16:04

借:管理費用-辦公費

貸:銀行存款

結(jié)轉(zhuǎn)時:

借:應交稅費-應交增值稅(應納稅額減征額)

貸:營業(yè)外收入

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借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:應交稅費-應交增值稅(應納稅額減征額) 貸:營業(yè)外收入
2018-10-17 16:04:30
你好!你重新補充申報就好了。
2018-10-12 09:40:22
你這個申報的時候附表2下面進項稅額轉(zhuǎn)出就可以,其他中轉(zhuǎn)出
2020-07-02 15:02:33
你好還需要填增值稅減免表,主表
2018-09-13 16:18:34
等抵稅了做分錄,借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入
2016-06-13 15:43:41
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