
我這邊是建筑勞務(wù)公司:假設(shè)A工程隊(duì)掛靠我公司為B公司施工。我公司開(kāi)發(fā)票給B公司。并且錢是從我公司賬戶過(guò),然后我公司扣管理費(fèi)和稅費(fèi),其余的取出來(lái)給A。該怎么做分錄呢?
答: 你好,收到款項(xiàng),借銀行存款,貸工程估算,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅
打給勞務(wù)公司的錢 ,就扣了管理費(fèi)。又打回公司賬戶了。掛什么科目好,沒(méi)有發(fā)過(guò)勞務(wù)工資
答: 你好,沒(méi)有發(fā)過(guò)勞務(wù)工資,就把管理費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用,銀行一借一貸就平了。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們的勞務(wù)公司的,主要是掛靠收管理費(fèi),這個(gè)月工頭把錢轉(zhuǎn)進(jìn)對(duì)公賬戶,讓我們公司代發(fā)工資,但這代發(fā)的工人又不是我們公司的員工,不交個(gè)稅,怎么做分錄?收到做什么?發(fā)出做什么分錄?
答: 這樣的話,你們通過(guò)其他應(yīng)收款賬戶核算,就可以了。


莊老師 解答
2018-10-17 15:08
莊老師 解答
2018-10-17 15:13