老師,未開(kāi)票收入如何做賬和申報(bào)? 問(wèn)
視同收入屬于未開(kāi)票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬(wàn)、B入300萬(wàn)以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問(wèn)
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開(kāi)9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問(wèn)
?。繛槭裁从械恼f(shuō)可以有的說(shuō)不可以? 開(kāi)普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過(guò)一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問(wèn)
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無(wú)法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無(wú)需計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無(wú)需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無(wú)需申報(bào)退稅,無(wú)需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說(shuō)明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無(wú)需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問(wèn)
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

小規(guī)模企業(yè)算增值稅是用(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入)/(1 3%)*3%嗎
答: 您好,是的。
已知主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和銷(xiāo)售收入,小規(guī)模增值稅是:拿主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/(1+1%)*1%,還是用銷(xiāo)售收入/(1+1%)*1%?
答: 你好,這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)是不含稅的吧?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我是小規(guī)模納稅人本季度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入=35萬(wàn)其中其他業(yè)務(wù)收入5萬(wàn)可否分開(kāi)交稅 使主營(yíng)業(yè)務(wù)收入享受免征增值稅
答: 你這個(gè)都開(kāi)啥發(fā)票有出售不動(dòng)產(chǎn)么
請(qǐng)教老師申報(bào)小規(guī)模的第三季度增值稅是看789月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入明細(xì)賬,然后合計(jì)填到申報(bào)表對(duì)吧?
老師:小規(guī)模公司,給對(duì)方開(kāi)具的專(zhuān)票,我們做賬時(shí):所交的增值稅并入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
我們是小規(guī)模企業(yè),季度交增值稅,現(xiàn)在我們季度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就50萬(wàn)多,但是利潤(rùn)為負(fù)的,這種情況下增值稅還要交嗎

