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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-17 10:34

王喬老師,課件中,借:在建工程3300   貸:原材料2000 ,銀行存款(支付職工工資)1300

鄒老師 解答

2018-10-17 10:33

你好,需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算的
借;應(yīng)付職工薪酬   貸銀行存款

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你好,需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算的 借;應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
2018-10-17 10:33:26
你好,自已的職工不是也要給員工發(fā)工資么,所以貸方是應(yīng)付職工薪酬
2020-07-09 14:04:48
是的,但是這里有區(qū)別,一個(gè)是期末數(shù),一個(gè)是期初數(shù)。 假如期初數(shù)是0 在中間有做一筆分錄 借:在建工程 貸:應(yīng)付職工薪酬 那么期末就會(huì)有數(shù)字了,這個(gè)差額就是你說(shuō)的一增一減
2020-02-16 09:51:50
單位部分需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目
2021-08-09 17:00:28
同學(xué)您好,您當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月支付的話,那應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該是沒(méi)有余額的,當(dāng)月計(jì)提,次月支付的話,那余額就應(yīng)該是當(dāng)月計(jì)提的部分
2021-05-29 14:20:46
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