老師,最新的所得稅季報(bào)表上”已計(jì)入成本費(fèi)用的應(yīng) 問(wèn)
可直接取數(shù) 個(gè)稅扣繳端申報(bào)工資數(shù) 答
通過(guò)申報(bào)營(yíng)業(yè)收入-利潤(rùn)總額測(cè)算您的扣除總額,與取 問(wèn)
稅務(wù)局通過(guò)成本費(fèi)用 與您取得的發(fā)票,申報(bào)的工資,申報(bào)的稅金合理比對(duì), 有差額 答
老師,這個(gè)月報(bào)所得稅的時(shí)候,實(shí)際利潤(rùn)額提示這個(gè):通 問(wèn)
據(jù)實(shí)填報(bào)就行了,那個(gè)只是提示 答
老師你好申報(bào)出現(xiàn)疑點(diǎn):通過(guò)申報(bào)營(yíng)業(yè)收入-利潤(rùn)總額 問(wèn)
你好,你的這個(gè)所得稅申報(bào)表是怎么填的數(shù)據(jù)能發(fā)來(lái)看一下嗎? 答
本季度企業(yè)所得稅申報(bào)表職工薪酬是必填項(xiàng)嗎 問(wèn)
是,本季度企業(yè)所得稅申報(bào)表職工薪酬是必填項(xiàng) 答

我方為購(gòu)買方,收到專票 已抵扣,然后這個(gè)月開了紅字信息表給銷售方,那銷售方開了負(fù)數(shù)發(fā)票后需要把記賬聯(lián)次給我們嗎?還有就是我這個(gè)月是不是就得填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
答: 你好,需要把負(fù)數(shù)發(fā)票給你們的,是的這個(gè)月需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
購(gòu)買方抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng),開了紅字信息表,現(xiàn)購(gòu)買方收到銷售方開具的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,還用認(rèn)證抵扣嗎?是不是只要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了嗎?
答: 不應(yīng)認(rèn)證,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
之前對(duì)方開給我的進(jìn)項(xiàng)票已抵扣,現(xiàn)有一筆要銷售折讓,對(duì)方這月開了這筆銷售折讓的負(fù)數(shù)發(fā)票,這張負(fù)數(shù)發(fā)票我需認(rèn)證嗎,還是如何處理
答: 之前已抵扣了稅,現(xiàn)在這筆要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這張負(fù)數(shù)發(fā)票要不要認(rèn)證,還咋操作,還是不認(rèn)證,在申報(bào)時(shí)直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出









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