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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2018-10-16 14:22

出資按投資款 借:銀行存款 貸:實收資本

半夏微涼 追問

2018-10-16 14:26

他們是去年12月份開始出資的,現(xiàn)在我記入實收資本的金額還是原始數(shù)據(jù)嗎?這部分我有點迷糊。也就是說,那時候出資100萬,那現(xiàn)在就不一定是這個數(shù)了吧?因為已經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營將近一年時間了,實收資本金額不變,銀行存款的數(shù)額是要變化了吧?

文文老師 解答

2018-10-16 14:34

只是內(nèi)部看的,不對外公開吧 
銀行存款要變化,按現(xiàn)在的余額定為期初,差額計入未分配利潤

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出資按投資款 借:銀行存款 貸:實收資本
2018-10-16 14:22:10
你好!新的規(guī)定是要建帳的
2018-09-13 10:06:28
您好,這個是按照實際繳納的金額(每個合伙人實際繳納的占比)去分配的
2022-02-11 20:16:42
你好 比如 1.整理出納提供的報銷單據(jù),制做相關(guān)的會計記賬憑證,核算相關(guān)成本及費用 。2.根據(jù)業(yè)務(wù)部門的銷售合同開具銷售發(fā)票,進行賬務(wù)處理核算相關(guān)銷售收入和銷售稅金 3.根據(jù)進貨合同及購進發(fā)票,付款憑證制作相關(guān)單據(jù)核算原材料及銷售成本和進項稅金。4.月末與單位行政部門制做本月工資表,核算當(dāng)月人員工資并進行賬務(wù)處理。5.月末與出納一起現(xiàn)行現(xiàn)金盤點及核對銀行往來賬務(wù),及時調(diào)整未達賬項編制余額調(diào)整表。6.做好本月的費用計提和攤銷,如固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷、計提本月的福利費、教育經(jīng)費、工會經(jīng)費等不多提也不漏提。7.將所有單據(jù)入賬后歸集當(dāng)月?lián)p益類科目,并轉(zhuǎn)入“本年利潤”,核算當(dāng)月利潤的實現(xiàn)情況,并出具財務(wù)報表。
2022-11-25 19:36:34
個體戶是需要記賬報稅的
2022-04-26 05:45:58
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