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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-10-16 11:56

你好,沖回必須與之前暫估一致的

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你好,沖回必須與之前暫估一致的
2018-10-16 11:56:10
一般對于已驗收入庫的購進(jìn)商品,但發(fā)票尚未收到的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)在月末合理估計入庫成本(如合同協(xié)議價格、當(dāng)月或者近期同類商品的購進(jìn)成本、當(dāng)月或者近期類似商品的購進(jìn)成本、同類商品同流通環(huán)節(jié)當(dāng)期市場價格、售價*預(yù)計或平均成本率、等)暫估入賬。 編制的會計分錄為: 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估款 收到發(fā)票后的處理: 次月初,沖回暫估入庫成本,以紅字編制如下分錄: 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估款 取得發(fā)票后,編制正式入帳分錄: 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款——**公司 等
2018-04-12 19:05:54
材料已入庫,發(fā)票尚未到的時候需要暫估入庫,應(yīng)該是本月暫估,下月紅沖,下月發(fā)票還沒來的話,再暫估,再下月再紅沖,暫估入賬后,一定要紅沖
2014-10-17 11:09:10
不用的 實際做賬什么時間發(fā)票到了再紅紅沖暫估
2020-02-19 21:35:09
首先將原分錄紅沖,然后按發(fā)票金額重新編制分錄。
2018-10-16 11:15:31
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