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送心意

梅老師

職稱,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-16 09:46

可以先從法人借款  借:現(xiàn)金(銀行存款)  貸:其他應(yīng)收款  法人    再計(jì)提工資  借:管理費(fèi)用-工資   貸:應(yīng)付職工薪酬    支付工資   借:應(yīng)付職工薪酬  貸:現(xiàn)金(銀行存款)

梅老師 解答

2018-10-16 09:55

可以的。從其他應(yīng)付款過渡一下,借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付,借應(yīng)付工資,貸現(xiàn)金

A李霞 追問

2018-10-16 10:28

老師,不是其他應(yīng)付款嗎

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可以先從法人借款 借:現(xiàn)金(銀行存款) 貸:其他應(yīng)收款 法人 再計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金(銀行存款)
2018-10-16 09:46:29
你好!原則上不得坐支的。但只要賬務(wù)上能清楚的反映出來就行了。比如:收到一筆錢,你要做筆分錄;付出一筆錢,你再做筆分錄;不要把收到的,付出的,混在一起就行了。
2019-06-16 17:53:16
您好 請(qǐng)問沒有開銀行對(duì)公賬戶嗎
2021-12-22 10:18:48
你好,先償還債務(wù),剩余款項(xiàng)分配給股東
2020-07-21 15:43:36
你好,查找原因了,庫存不能是負(fù)數(shù)
2019-03-06 17:24:21
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