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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2015-12-01 10:32

老師我們是做管理咨詢的,是填寫在應稅貨物及勞務下面還是填寫在應稅服務下面

曾經的長頸鹿 追問

2015-12-01 10:34

老師我是按照開出的發(fā)票填寫嗎

曾經的長頸鹿 追問

2015-12-01 10:40

老師為什么要報不開票收入呢

曾經的長頸鹿 追問

2015-12-01 10:42

老師不還稅收入是不是就是稅金前面那個數(shù),也就是開票總數(shù)-稅金=不含稅收入呢

曾經的長頸鹿 追問

2015-12-01 10:59

那發(fā)票、銀行單據(jù)就對不上了呀,這樣可以嗎

曾經的長頸鹿 追問

2015-12-01 11:02

有收入不開票合法嗎

曾經的長頸鹿 追問

2015-12-01 11:06

是啊,那報上去,早晚不是還要開票才行嗎

曾經的長頸鹿 追問

2015-12-01 11:12

哦,老師您的意思是客戶不要發(fā)票,我可以不開發(fā)票,報點稅,稅務局不會追究我們沒開發(fā)票的事情,對嗎?

曾經的長頸鹿 追問

2015-12-01 11:18

老師,是不是不開票如公賬的就報稅,不入公賬就不需要報呢,否則稅務局還是認為不真實

曾經的長頸鹿 追問

2015-12-01 11:21

老師我的公司是剛剛成立的小規(guī)模企業(yè),前兩個月沒有收入都是零申報的,這個月有一筆收入是咨詢費8000元,已經開票。我怎么報增值稅呢

曾經的長頸鹿 追問

2015-12-01 11:24

免稅銷售額需要填寫嗎

曾經的長頸鹿 追問

2015-12-01 11:31

相應的本期應納稅額和應納稅額我就填寫“0”,本期應納稅額減征額填寫免征的稅金,也就是發(fā)票上顯示的稅金。老師,是這樣嗎

曾經的長頸鹿 追問

2015-12-01 11:37

老師就我們這種情況,本期應納稅額減征額=本期應納稅額=應納稅額合計,對吧

曾經的長頸鹿 追問

2015-12-01 11:40

老師,就這筆業(yè)務,我做會計分錄:借:銀行存款  貸:主營業(yè)務收入,對嗎

曾經的長頸鹿 追問

2015-12-01 11:42

老師就我們這種情況去營業(yè)大廳現(xiàn)場報稅還需要帶資產負債表和利潤表嗎

曾經的長頸鹿 追問

2015-12-01 11:47

如果網上報稅就不需要了嗎

曾經的長頸鹿 追問

2015-12-01 11:50

前兩次零申報我就填寫了一張增值稅納稅申報表,稅務局的人就在電腦上操作了,倒是沒說什么

曾經的長頸鹿 追問

2015-12-01 11:55

老師我到哪里學習做財務報表呢

曾經的長頸鹿 追問

2015-12-01 11:56

我只是有證,沒有經驗,是自己做帳還是找個代理公司比較好呢

曾經的長頸鹿 追問

2015-12-01 11:58

我的意思是像我這種情況,能不能自己做帳

曾經的長頸鹿 追問

2015-12-01 12:00

知道了,謝謝老師

鄒老師 解答

2015-12-01 10:26

根據(jù)自己開票情況,收入情況,分析填列增值稅申報表

鄒老師 解答

2015-12-01 10:33

應稅服務

鄒老師 解答

2015-12-01 10:36

換算成不含稅收入
個人建議可以適當申報一些不開票的收入

鄒老師 解答

2015-12-01 10:56

是的                                           
因為有的時候稅務局會查納稅人有沒有不開票收入
全部按開票金額申報,稅局會覺得不真實

鄒老師 解答

2015-12-01 11:00

你可以把不開票收入做庫存現(xiàn)金

鄒老師 解答

2015-12-01 11:03

不合法

鄒老師 解答

2015-12-01 11:07

我所說的,就是不需要發(fā)票的客戶或者個人

鄒老師 解答

2015-12-01 11:13

是的,有的客人就是不需要發(fā)票
申報的收入如果只是開票的,稅局查賬的時候你不能保證所有的收入都開具了發(fā)票

鄒老師 解答

2015-12-01 11:20

不開票入對公賬戶的需要報稅
不入對公賬戶要不要申報稅收就看你們企業(yè)自己是怎么考慮的

鄒老師 解答

2015-12-01 11:22

就在不含稅應稅服務里面填上大于等于 8000/1.03 的金額就可以了

鄒老師 解答

2015-12-01 11:25

你這個如果不是發(fā)票,是自開的,填寫在免稅銷售額

鄒老師 解答

2015-12-01 11:32

應納稅額是多少就填多少8000/1.03*0.03,最后應補(退)稅額是0

鄒老師 解答

2015-12-01 11:38

是的

鄒老師 解答

2015-12-01 11:42

需要把減免的稅額單獨體現(xiàn)出來,計入  營業(yè)外收入

鄒老師 解答

2015-12-01 11:46

如果去稅局上門申報,一般是要求有財務報表的

鄒老師 解答

2015-12-01 11:48

可以直接在網站上傳財務報表

鄒老師 解答

2015-12-01 11:52

因為每個地方對上門報稅需要的資料規(guī)定有所不同,個人建議最好是帶上財務報表,省的稅局要求的時候沒有又要跑一趟

鄒老師 解答

2015-12-01 11:56

學堂可能有相關課程
我負責的是答疑解惑
多學習相關知識,有利于你知道財務報表的數(shù)據(jù)是怎么來的

鄒老師 解答

2015-12-01 11:57

這個看你公司需求了,這個沒有絕對的

鄒老師 解答

2015-12-01 11:59

如果你自己覺得能夠勝任日常報稅,做賬,你可以自己做

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你好,特殊的幾個 行業(yè)可以自開專用發(fā)票 比如建筑,鑒證咨詢,住宿 行業(yè)
2019-03-04 15:05:36
根據(jù)自己開票情況,收入情況,分析填列增值稅申報表
2015-12-01 10:26:32
你好 按這個來報 :增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報時,按照13號公告有關規(guī)定,免征增值稅的銷售額等項目應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目相應欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次,對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。
2020-04-01 15:25:34
財稅【20165】36號附件1《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》第二十條 境外單位或者個人在境內發(fā)生應稅行為,在境內未設有經營機構的,扣繳義務人按照下列公式計算應扣繳稅額: 應扣繳稅額=購買方支付的價款÷(1+稅率)×稅率 所以,小規(guī)模納稅人代扣代繳境外咨詢服務的增值稅時,適用稅率為6%。
2022-12-05 19:01:18
您好, 你現(xiàn)在是哪里不會操作
2024-04-09 13:06:43
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